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'사무용품구입청구서'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 440건

  • 제조업 원자재및 재고관리 자동화를 요청합니다.

    저희는 프레스가공으로 제품생산하는 사업장입니다 

     

    저희가 하고자하는 업무는

    1.거래명세표출력(완제품재고와 연동)

    2.원자재관리

      ① 발주처별 코일관리

      ② 입고업체별 월단위 입고량,금액합계

      ③제품작업수량 입력시 남은 원자재 자동계산

    3.재고관리

      ①발주처별로구분

      ②완제품,반제품구

      ③거래명세표 출력시 완제품재고 자동계산

    4.사무실,현장 공유

      ①현장에선 거래명세표관련자료 보이지않게함

     

    이상입니다

    엑셀에 대해서 잘몰라서 가능한지,제대로 적었는지 모르겠네요

    부족한부분은 전화주세요.

  • 선입선출을 토대로 한 입출고, 및 수주 발주 자동화 맞춤 제작 의뢰

    안녕하세요, 저희는 악세사리를 제조하여 수출하고 있는 업체입니다.


     


    저희가 쓰는 파일들을 일부 발췌하여 보내드립니다.

    현재의 상황에서 개선하고자 하는 부분은 아래와 같습니다.

     

    선입선출을 토대로 한 입출고, 및 수주 발주 자동화

    1. 수기 작성중인 엑셀의 자동입력 및 계산

     

    1-1, 인보이스 작성 부분

    1) 인보이스 넘버 자동 발행 / 인보이스 수정 시 넘버 자동 수정 (ex. -1, -2 등)

    수정 전 인보이스 DB보전

    2) 고객정보 검색 및 자동입력

    3) 인보이스에 제품 코드 입력시 이미지 불러오기

    4) 단가 자동 입력

    판매 루트별 마진율이 다르므로, 인보이스 작성시 판매 루트를 선택하면

    판매 루트 별 마진율에 따라 단가 자동산출

    (웹사이트 판매, 오픈마켓 판매, 전시회 판매 등)

    5) 판매 루트에 따라 

    예를들어 10 pcs / 1 pkg 같이 판매 단위가 있을 경우가 있으므로

    판매 루트를 선택하면 판매단위가 있을 경우 자동으로 불러오도록  

    6) 오더 수주 인보이스 작성시 특정통화 선택시(EUR,USD,JPY 주로사용) 환율에 의한 단가 자동계산 


    수주, 발주 당시 환율 DB보전

    7) 품번 중 일부만 입력해도 비슷한 번호들을 불러와 그 중에 선택이 가능하도록

    (현재 엑셀 VLOOKUP 사용시 전체 코드를 다 입력해야 단가가 불러와 짐)

    8) 인보이스 작성시 수주 된 제품의 총 중량에 따라 운송비 테이블 참조하여 운송비 자동출력

    9) 반품이 있을 경우 반품된 부분을 기록

    10) 인보이스 작성시 Deadline 설정

     

     

    1-2, 제품 등록 부분

    1) 제품 등록시 기존 제품 BOM 복사해서 이용할 수 있도록

    (악세사리 제조 특성상 BOM이 변형된 유사한 제품들이 많으므로)

    2) BOM 각 단계별 평균 생산기간 계산. (총 생산기간 예측)

    3) 제품 입고시 품질검사를 거쳐 실 입고된 수량을 토대로 불량률 표시  

    4) 제품별 제작 난이도 입력 가능하도록

    5) 제품별 제작시 주의사항 입력 가능하도록 (BOM 단계별로 입력 가능하도록)

    6) 단가 산출 시 불량률 및 제작난이도 반영

    7) Vendor는 마지막 생산했던 Vendor로 자동 입력 (Vendor 수기 변경 저장 가능하도록)

     

     

    1-3, 재고 관리

    1) BOM 중에 stockable 제고와 unstockable(조립공정 등) 재고가 있으니 stockable 재고만 따로 관리

    2) 재고의 위치 표시 (제1사무실, 제2사무실, 매장 등)

    3) 재고 입, 출고시 그날의 날짜자동입력

     

    1-4, 생산 및 발주 관리

    1) 발주시 BOM 단계별 제작 주의사항 자동 불러오기

    2) 발주시 수주 당시 설정한 Deadline 불러오기

    3) 오더 수주장(인보이스)에 제품별 현재 진행상황(BOM을 토대로 한) 표시

    4)

     

    1-5, 수금 부분

    1) 고객별 입금내역 및 Balance Payment 관리

    반품등으로 인한 적립금이나 미수금이 있을경우 적립금 및 미수금관련 인보이스 번호 표시


     

    2. 현재 가지고 있는 자료들간의 상관관계 파악

    2-1, 고객정보 조회시 기존 오더이력, 견적이력, 특정 기간안에 오더이력 등 조회

    제품 선호도 파악을 위한것이므로 주문했던 제품이 보이도록

     

    2-2, 판매, 혹은 견적 문의 제품 순위

    1) 특정 기간안에 견적문의, 판매 제품 순위

    2) 판매 루트별 판매, 견적문의 순위

    (웹사이트 판매, 전시회 판매, 국가별 판매 순위 등)

    3) 제품별 고객 오더기록 조회

    어떤 제품을 누가,언제 샀는가?

     
  • 수정요청합니다. 수정요청합니다. 1. 공정목록 공정명을 추가할수있게 최대한 범위를 지정해주세요. 2.거래내역서 거래처별원장 미수금액 합게가 안나옵니다. 청구금액-입금액이 나오도록 수정부탁드립니다. 내용을 입력후 날짜정렬을한후 틀린부분이 있어서 삭제를하면 처음입력한부분이 줄에있던 내용이 삭제가되네요 거래내용 수정할수있었스면 좋겠습니다. 날짜정렬처럼 입력한 순서대로 돌리기 라던지 아님 수정할수있는다른방법을 넣어주셨스면합니다. 3.거래처현황 거래처명이과 금액등이 행너비가 작아서 깨져서 나옴니다. 금액이 가장큰갑이 기준이될수있도록 수정. 미수금액 합계가 안나옵니다. '6' 런타임 오류가 (오버플로) 문구가 추출하기 할때만 창이계속나오네요 수정바랍니다. 출력하기 할경우 마지막 페이지에 총청구금액,입금금액,미수금액 3가지 합이 나오게 수정바랍니다.
  • 고객 직접배송관련 프로그램

    계란을 가정으로 배달하는 사업을 시작할려고 합니다. 

    현재는 시작단계라 고객수가 0 이고, 예상 수량은 1년에 1만명정도씩 될걸로 생각됩니다.

     

    1주일에 한번씩 돌면서 배달을 하게 되며, 물론 매주, 격주, 13주,24주 이런식으로 배달을 하게 되며,

    그날 그날 배송사원별로 배송표를 출력하여 배달하게 됩니다.

     

    저희가 요구되는 기능으로는

    1. 배송사원별로 배달 주기표 출력가능(처음 입력한 격주나 13주 등에따라 자동으로 출력)

    2. 한달후 자동정산되어 지로 청구 출력 가능

    3. 계좌와 연동하여 자동 입금처리 

    4. 주기표 주소별 순서 정열(위치별로 순서 재배치)

    5. 배송주기표 세부항목으로는 순번 주소 품목 성명 기타사항 등등(10-15정도)

     

    많은 도움 부탁드립니다.

  • 문의드립니다~

    수고가 많으십니다. 아까 전화 문의드린데로 저희가 쓰는 양식이 많다보니 편하게 써보고자 엑셀자동프로그램을 구매하였으나 이것으로 쓰기에는 저희가 애로사항이 많아 현재 이 프로그램을 구입하고 업무의 효율성이 없어 이렇게 글을 올립니다.

    첨부해 드린 양식을 서로 연동하여 주실수 있는지 아니면 원래 프로그램에서 추가로 넣어주실수 있는지 한번 봐주시면 감사하겠습니다.

     

    * 현재 쓰는 양식

    1. 품의서 : 품의서에 작성된 재료는 구매리스트에 연동 (재료명, 구입일자, 수량, 단가, 금액 등) 

    2. 구매리스트(월별) : 구매리스트에 작성된 재료는 재료별 원료수불대장에 입고수량 부분에 연동

    3. 생산일지 : 제품별 생산일지가 아닌 일자별 생산일지 (재료로 풀지 않고 제품명,수량,단가,금액 기입)

    4. 원료수불대장(월별) : 구매리스트에서 끌고 온 재료 입고에 연동, 생산일지에서 끌고 온 제품과 수량을 레시피별로 풀어

                                     사용에 표시, 재고 계산)

    5. 생산출하대장(월별) : 생산일지에서 끌고 와 제품별로 생산란에 수량 기입, 출하부분은 제품거래 내역을 끌고 와서 기입?

    6. 원료수불현황(월별) : 구매리스트를 기준으로 월별로 각재료가 한달동안 입고된 총 수량, 금액 기입되고 한달 총 사용된

                                     재료는  원료 수불대장에서 끌고 오기

     

    * 월별이라고 표기된 양식은 월기준은 프린터가 되었으면 합니다.

     

    빠른 답변 부탁드리겠습니다. ^^

  • 직원및 영업사원이 앱 같은곳에 거래처에 발주 들어온게 있을시 글만 복사해서 넣으면 엑셀에 거래처명 발주품목 글씨가 차곡차곡 쌓여서 한장에 컴퓨터로 뽑을수 있는거요

     

    1.업종 :
     축산유통업

    2.예산 :
     금액을 몰라 협의

    3.제작 요청사항
     직원및 영업사원이 앱에 문자및 카카오톡으로 온 발주사항을 앱에 글을 복사해서 올릴시 엑셀에 넣는데 한군데씩 한장ㅆ식 뽑는게 아니라 A4용지 안에 15~25군데 등등 나올수 있게 글씨가 옮겨지게 하는 프로그램요

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     지금은 A용지안에 저희 회사 발주 양식으로 해서 육류 납품이다보니 업체가 하루에 적게는 40~50군데 많을땐

    120~150군데까지 일일이 

    8줄과 칸을 많이 나눠서

    첫째줄엔 상호명 둘째줄엔 품목 셋째줄엔 수량 넷째줄엔 비고란 (4줄씩반반)써서 

    업체명은 1이라치면 업체가 쓰는 품목이 1개부터 20개 내외정내외 되는데

    양쪽으로 사람 수기로만 하고 있습니다.

    2)자동화하고 싶은 업무
    *앱에 발주들어온 글을 복사시 사무실 컴퓨터 엑셀 파일에 저장되게 하되 한개씩이 아닌 위처럼 8줄을 4줄 4줄나눠서

    쓸수 있게 하는방법
    *위에 이런게 불가능하다면 최소화로 해서  첨부파일에 사진 올린거 처럼 나와야 기존에 하던데로 불편함이 없어서

    업체명은 글씨로 따로 치더라도 품목및 수량을 복사해서 넣으면 한번에 글이 사진에  나오는거 처럼 나와야

    쓰는 사람들도 불편함 없이 사용가능해서요

    재고나 그런건 사무실에 바코드로 잡는 프로그램이 있어 온니 발주사항을 수기로 직원들끼리 쓰는 수고를 덜기위해서요.수기로 작성시 적고 많을시 30분~2시간가까이 걸려서요
    *

  • 엑셀 ERP 문의드립니다.

    <고객 정보 관리/설치된 기계에 대한 수리 공사 견적, 수주, 매출 / 자재 매입, 발주 관리>

    -> 이 모든 것을 결제를 위한 품의서 및 지결과 연결

     

    1. 고객 관리

    - 각 고객 정보, 설치 된 기계들의 부품별 수리 히스토리 관리(1번 고객의 ㄱ번 기계의 A부품 수리 후 몇 개월)

     

    2. 공사 견적(Offer)

     

     

    견적 1에 들어가는 부품 A,B,C,D,E... 각 부품의 원가 및 판매 견적가

     

    (외주부품, 내부 구매팀 통한 부품), 인건비(외주비 또는 내부 직영인건비)

     

    -> 견적서 및 결제 서류 등 출력 기능

     

    3. 고객과 계약 체결 -> 수주

     

     

    오더 1에 들어가는 부품 A,B,C,D,E... 각 부품의 원가 및 판매 견적가

     

    (외주부품, 내부 구매팀 통한 부품), 인건비(외주비 또는 내부 직영인건비)

     

    -> 오더 수주와 동시에 구매팀 발주와 외주 발주에대한 품의서가 각각 연결

     

    (외주 품의서, 구매팀 자재 청구 등 출력 기능)

     

    4. 수리 완료 후에 매출 인식

     

    금액이 큰 대규모 공사: 예가 대비 투입 비용(자재비,인건비) 비율만큼의 매출 인식 후 세금계산서 발행시 100% 인식

    금액이 작은 소규모 공사: 세금계산서 발행 후 100% 매출 인식

     

    5. 견적 -> 수주, 수주 -> 매출

     

    견적에서 수주로 확정시 Nego 금액 확인

    수주 후에 남은 견적잔에 대한 금액 및 리스트 관리

    수주 확정 후 현재 실제 발행한 매출과 차 후 다음 달 예상 매출을 직접 입력하여 예상과 실제를 비교할 수 있는 장표

    (Planning 기능)

    수주 확정 후 매출로 전환되지 않은 남은 수주잔에 대한 관리(백록관리)

     

    6. 기타

     

    - 외주 업체 히스토리 관리 (인건비.자재비 -> 외주 시행 품의 부터 지결 프린트 처리까지)

     -자재 출하 및 Stock 자재 부품별 관리 기능

     

     

    7. 총 Summary

     

    -고객과 현장 수리 내역 히스토리 관리

    -수리견적, 수주, 매출 관리

    -수리견적 및 수주 시 부품별 히스토리 관리

    -견적에서 수주 네고 금액

    -견적잔, 수주잔 관리

    - 미래 매출 예측과 실제 발생에 대한 차이 확인 기능

      (예측 매출은 직접 입력 또는 정해진 수식에 따라 비용을 넣으면 진행 매출이 계산되는 방식)

    -자재 출하 및 Stock 자재 히스토리 관리

    -각 단계 별로 필요서류 출력

     

     

     

     

     

     

  • 안녕하세요. 수불프로그램 맞춤제작 신청합니다.

     

    1.업종 : 제조업 (섬유 원단)
     

    2.예산 : 150만원
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
    원재료를 구매해서, 원단을 생산해서, 판매를 하는 회사입니다.

    거래처별 오더베이스로, 주문을 받아서 생산하는 방식입니다.

    그러다보니, 정해진 아이템이 없이, 매번 새로운 원단을 생산을 합니다.

    물론 그중에 30~50프로 정도는 리피트 오더 입니다. 리피트 오더라도,

    LOT가 다르기 때문에 구분해서 사용을 해야합니다.

    하루 평균 4개 정도, 한달에 80~90개 정도의 오더를 받아서 생산합니다.

    저희 자체 공장에서뿐만 아니라,

    외주공장에서도 생산의뢰를 해서, 판매를 합니다.

    저희가 원단을 생산하는 곳은 총 8~10군데 정도 됩니다.

    하나의 오더를 수행하는데 평균 10일에서 30일 정도 소요되므로,

    그때그때 캐파되는 공장에 생산의뢰를 하며,

    생산된 공장에서 직접 출고를 의뢰합니다.

    생산이 완료되면, 한꺼번에 출고가 될때가 있고,

    생산중에 파셜로 출고가 될때가 있습니다.

    그리고 생산이 완료되더라도, 한꺼번에 출고가 되지 않고,

    수개월에 걸쳐 출고가 되는 경우가 있습니다.

    간혹, 생산의뢰를 해놓고, 원단을 가져가지 않는 장기재고들 또한 있습니다.

    그런 재고들은 새로 영업을 해서, 다른 거래처에 팔고 합니다.

     

     

    기존 업무 방식은,

    엑셀파일을 활용해서 했었습니다.

    나름 함수를 넣어 활용했지만, 전문가가 아니기에,

    하나의 파일에 못담고, 여러개의 파일로 나눠 입력을 했습니다.

    그러다 보니, 중복 입력해야하는 부분,

    파일 여러개를 열어서 찾아봐야하는 번거러움이 있었습니다.

    일이 여러가지 파트가 나뉘지만, 다른 쪽에는 문제가 크게 없어서,

    원단생산관리 및 수불, 정산 파트 부분만 도움을 얻고자 합니다.

     

     

    2)자동화하고 싶은 업무

    *오더 접수후, 오더별/생산처별 원단 생산관리  
    *오더별/생산처별 원단 입출고(수불) 및 재고관리 (오더별/아이템별/LOT별/칼라별 등등 구분되어야함.)

    *거래처별 출고된 원단에 따른 월말 정산관리

      (기간 및 업체명 입력하면, 출고된 원단 및 수량에 따른 청구가 자동 작성이 되게끔)

    *기존 재고원단들도 같이 입력해서, 새로운 원단들과 같이 관리가 되게끔.

    *거래처/생산처/오더번호/아이템/월별/일별 등등 찾고자 하는 검색 조건으로 검색하면, 한번에 그에 관련한 데이터들이 정리되서 보여지게끔.

     


     

  • [이벤트신청] 맞춤제작 견적의뢰

     

    1.업종 : 관급납품 대리점 & 토목자재 도소매업
     

    2.예산 : 
     

    3.제작 요청사항 : 
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식

    1. 조달청계약 완료후 본사에서 분할 납품요구서를 받고

    2. 시공사에서 자재납품 의뢰가 들어오면

    3. 본사에 자재 출하를 요청하여  자재를 받아서

    4. 바로 현장으로 납품하거나 저희가 보관했다가 필요할 때 납품하는 구조입니다.

    5. 납품이 완료되면 검수 과정을 거쳐서 본사에 결제를 요청하면 제품별 수수료율에 따라 현장관리비를 받고 정산이 완료되는 구조입니다.

     

    현재 4개 회사의 관급자재 제주대리점이며 향후 더 늘어날 예정이라 체계적인 시스템이 필요해서 의뢰하게 되었습니다.

     

    2)자동화하고 싶은 업무 

    1. 공사명, 납품요구번호, 품명, 시공사별, 검색하면 한눈에 볼수 있었으면 합니다.

    2. 출하요청서(본사에 요청)와 현장납품시 거래명세서 작성시 공사별 출고수량, 납품수량, 정산수량, 정산금액 등이 모두 연동되도록

    3. 계약전 선출고, 납품완료전 검수완료하는 경우 보관증 사항도 추가필요

    4. 수수료율, 수수료율부가세, 정산합계금액 항목도 필요

     

     

    5. 현장별로 장비대여 여부도 체크하고 대여한 업체기입도 가능하면 좋겠습니다.

    6. 본사출하요청서, 현장납품서 연동되어 자재 내역에 반영

업무자동화 맞춤제작

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