맞춤제작 전문가 답변 검색결과 827건
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매입매출 자동화을 요청합니다 저희는 건설기자재을 도,소매 & 임대업을 하는 사업장입니다 1.거래처별 매입매출 및 미수금관리(현장별 거래처별) 2.매출시 거래명세표 작성되어야 합니다
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매입매출장
ㅡㅡ 제가 이전에 문의드린건. 시트갯수를 말하는게 아니라,( 제 눈에 보이는건 시트는 4개인데요. )....
시트가 5개라고 하시니, 한번 확인해주시고요.
제가 문의 드린건 저기 3번째 시트. 매입매출장에서, 프린트를 할려고 1달 검색기간을 추출하니, 1월 한달이 다 추출이 안되고, 중간에 끊혀 5장만 보여지고, 인쇄가 되서 문의 드렸던것 인데요.제가 거래처하고 돈은 임의로 다르게 변환했습니다.
보통 한달 거래내역이 250개 정도라, 그정도는 추출이 되야되는데, 일일이 세보니 131줄이 추출되던데, 매입매출장에서
더 늘릴 수는 없는건지 여쭤봅니다.
제가 문의드렸던 내용이 이해가 안되셨다며 전화를 주셨으면 더 좋았을 걸 자꾸 문의하게 하시니 조금 많~~~ 이 번거롭네요.
후서비스도 제대로 부탁드립니다.
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가방 소매업 매입매출, 재고표, 총괄표가 필요합니다
1.업종 : 가방 소매
2.예산 :
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
2)자동화하고 싶은 업무
* 간편하게 매입내역 등록(가방 브랜드, 가방이름, 개당 가격, 갯수, 총금액) - 부가세 유무 필요없습니다 현금거래에요.
* 간편하게 매출내역 등록(가방 브랜드, 가방이름, 판매가격, 갯수, 총금액, 결제수단(카드, 현금, 이체))
*위 거래내역에 따른 현시점 재고표(재고표에 물건 사진등록할수있으면 좋겠습니다.)* 총괄표
1. 기본적으로는 달력에 +-숫자만 3가지 표기하는 형식(매출, 매입, 재고자산의 매입총단가)
2. 위 3가지 숫자가 일별, 기간별로 조회가능하게하여 차트로 일목요연하게 보고싶습니다.
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매입매출장 오류문의
파일첨부합니다.
내역입력한것과 매입매출장에 추출한 내역이 다릅니다.
매입매출장에 제가 행을 몇줄 삭제했는데 그때 오류가 발생한것 같습니다.
죄송합니다. 수정부탁드립니다.
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매입매출관리(거래처별 미수,미지급금 현황) 전년이월 금액이 ...
매입매출관리(거래처별 미수,미지급금 현황) 콘텐츠를 구매하여 사용하려합니다
매입매출처관리에서 거래처별로 최초 미지급금 미수금 입력하여 미지급금현황과 미수금현황으로 갔더니
미지급금 현황,미수금현황에서 전년이월 금액이 안나옵니다...
어떻게 해야하나요?
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매출 자동프로그램
1.업종 : 제조
2.예산 : .
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
물품입고후 일반수리와 보험수리(각지부)로 나뉩니다.보험수리는 자기부담금이 발생할때가 있습니다.
수리 완료후 출고가 됩니다.
2)자동화하고 싶은 업무
* 큰 틀은 매출외상매출미수금입니다.* 고객은 여러대의 물품을 갖고있어 고객별, 물품고유번호별, 사고일자별, 공제지부별, 수리입고 및 출고일기간별로도 조회가 가능했으면 좋겠습니다. 또한 입금자별로도 조회가 가능했으면 좋겠습니다.
* 건별로 각각의 견적금액과 청구금액을 기재하고 또한 각각의 문서번호와 견적서 청구서 그리고 공정사진을 첨부할수 있었으면 합니다.
* 자기부담금 발생금액도 입력할 수 있게 했으면 좋겠습니다.* 물품별 상태 (즉 입고중 출고완료 견적중 손해사정중 미수중 ) 이렇게 현황을 쉽게 알아볼수 있었으면 합니다.
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제목 : 재고관리 매입매출관리 자동화를 요청합니다
저희 업체는 원사(실) 도매 납품업체입니다
우선 간략하게 사업설명을 드리자면
원사(실)을 국내회사에서 구입하거나 중국에서 수입하여 국내에 있는 염색공장에 입고후
염색하여 거래처(의류도매업분들이 많음)의 하청공장에 납품하는 사업입니다
저희가 관리하고자 하는 것은 저희 하청공장인 염색소에 들어가는 원사 재고 관리
발주서, 매입매출 관리, 월별 청구서, 일자별출고내역서, 등이 연동되어 쉽게 찾아보고 정산도
손쉽게 하였으면 하는겁니다
참고로 원사(실)을 구입하는 매입처가 다양하며(현재30곳이상)
원사를 염색하는 염색공장(현재4곳), 창고(1곳)
납품하는 매출 거래처는 (현재40곳이상),
참고될 만한 서류와 맞춤제작 신청 샘플을 보냅니다
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거래처원장 제작
안녕하세요
의료기기 및 소모품 등을 판매하고 있는 업체에서 근무하고 있는 최형규 과장 입니다.
현재 저희가 SAP ERP 시스템을 사용하고 있는데요.
내부 Process 상 거래처에 명확히 설명 할 수 있는 거래처 원장을 만들기 어려워 새롭게 제작을 하려 합니다.
가장 기본적으로 요구되는 것은 아래와 같습니다.
1. 매출일
2. 매출 타입
3. 매출 품목
4. 수량
5. 단가
6. 총 공급가액
7. 수금액(일자 포함)
8. 잔고
위와 같이 요구되며,
매출 정보는 고객 코드 별로 국세청에서 다운 받은 세금계산서 발행 정보를 가공하여 한번에 업로드를 하고
수금 정보는 고객 코드별로 일일 입금 내역이 정리된 파일을 업로드하여
누적된 데이터들이 자동으로 일자별로 계산되어 현재 잔고가 계산되어 나타나는 것이 가장 기본적인 포맷입니다.
(그 외로 지급 기한, 연체 구간 등을 좀 더 생각해 보고 싶은데 일단 상담 후 가능한 범위 내에서 진행해보고자 합니다.)
첨부파일로 현재 엑셀로 만든 간단한 거래처 원장을 첨부하였습니다.
그러한 양식은 원하지 않고요 새롭게 변혁적인 거래처 원장을 원합니다.
확인 후 연락 주시길 바랍니다.
감사합니다.
최형규 드림
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한번 보시고 되도록 빠른시일내에 부탁드릴께요~
1. 제품관리- 단위를 kg로 정해놓지 않았으면 합니다.
(상품도 있고, 원료도 있고 여러가지가 있어서요..)
2. 제품관리- 제품명옆에 규격란 추가.(매입매출내역. 또 추가로 들어갈 재고현황등 제품명 옆에는 규격란이 들어가도록)
3. 매입매출내역입력- 세금계산서 발행여부/날짜입력란 추가
4. ★재고현황 추가- 거래처별, 상품별, 일별, 월별 조회가능
5. 미지급금.미수금현황에서 각각 입금처리를 잡았을때, 잔금결제현황에서는 바로 적용되어 조회하면 입금처리 된것으로
나오는데.
*매입매출입력- 에서는 입금처리 했음에도 불구하고 지급금액이 0원으로 나옵니다..
입금을 잡고, 잔금결제현황에 나오는 내용(입금금액과 날짜)이 매입매출입력란에도 연동이 되어서 적용될수 있도록.
6. 미지급금이나 미수금을 나눠서 입금하는 경우가 있어요.
그런 경우, 그 한건에 대해서 세부적으로 나누어서 입금한 날짜와 금액이 입력되어 나타나도록 해주세요
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안녕하세요 상상입니다.
안녕하세요 상상입니다.
모든 이전 데이터를 입력하여 잘 사용중에 있습니다.
저희가 영업중에 상담을 받고 그 내용을 기재한 후에 확정이 나면 본매출장에 옮겨서 등록해서 회계연결하여 사용하는데요
상담내용을 쿠키매출장의 주문입력폼을 하나 복사해서 기재하다가 주문이 들어오면 기본정보, 매출정보, 매입정보 칸을 셀복사해서 넣고 있습니다.
그렇게 하다보니 매출장이 점점 느려지다가 요즘엔 데이터를 붙여넣기나 복사를하면 먹통이 되는 현상이 발생합니다.
그래서 이전에 백업해둔 파일을 가져와서 붙여넣기를 하면 나오는 칸에서 값만!이라는 항목을 클릭해서 테스트를 해보고 있습니다만
아무래도 전문가분이 현재 파일을 봐주시면 더 빠른해결이 되지 않을까 싶어 문의드립니다.
첨부된 파일에서 주문입력폼이 느려지는 이유가 무엇일런지요?
복사해서 붙여넣을때 숨겨진 서식들이 다 따라들어가면서 무거워지는건지...이유를 잘 모르겠습니다.
현재 있는 주문일괄등록폼은 모두 사용을 했고 현재 주문입력폼과 똑같이해서 사용을 하면 이런 현상이 일어나지 않을까요?
확인 부탁드리겠습니다.
감사합니다.