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'유통기한관리'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 2,113건

  • 맞춤제작 재신청

    안녕하세요. 맞춤제작 재신청드립니다.

     

    저번에 상품명과 색상이 분리되지 않아서 .저희가 분류하는 작업을 하였습니다.

     

    업체에 매칭이 될때 상품코드를 기준으로 / 색상별 재고처리가 되면 됩니다.

     

    첩부파일 업체별 주문건 폴더안에 보시면 

     

    쇼핑몰/11번가/지마켓 이렇게 3개의 엑셀파일이 있는데 .

     

    이파일들을 매칭이 되어 재고가 처리 되게 하여주시면 됩니다.

     

    현재 일부분 작업이 안된부분이 있는데

     

    앞으로 "11번가"와 "지마켓"색상옵션을 "판매관리표"사본에 보시면 "마켓색상"으로 수정할 예정입니다

     

    작업시에 "쇼핑몰주문건"은 일반 색상과 매칭 이 되면 되고 , "11번가와 지마켓"은 "마켓색상:"과 매칭이 되게 해주시면됩니다

     

    일부 색상 불일치로 매칭이 안될경우 , 수정하면서 작업이 가능하니 작업중에 

     

    상의를 해야할부분은 전화 부탁드리겠씁니다.

     

    수고하세요!

  • 보승입니다.

    안녕하세요?

    주문관리대장에서 조회기간 설정후 조회를 누르면  13 런타임 오류 이렇게뜹니다.

    조회가 안되요.

    일단 근무중이라 사용하고있어요 연락주세요 031-683-oooo

    수고하세요

     

     

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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는
    비공개로 수정해드렸습니다.
    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^
    --------------------------------------------------------

  • 매입매출처별 거래현황

     

     

    저희는 위탁받은 화주 물량을 배차운수하는 업무를 하고있습니다.

    하루에 배차하는 차량은 25대 정도이며  화주는(매출액) 10업체 이하며 차량별 운반비(매입액) 지급 및 출금일자 관리

    주로 이루어집니다

    화주(매출처). 차량번호(매입처)코드가 주어지면    각거래처별로 월 집계만  가능하면 감사하겠습니다

     

     날짜

       화주

    차량번호 

      발지

    착지 

    중량 

      품목

       매출액

     매입액

     출금일

      비고 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ? 매입.매출처 코드만 부여받고 나머지는 직접 입력합니다.

     

    공급액만 입력하오니 부가세란는 별도로 없어도 됩니다.

  • 2품목이상 저장안됨

    1) 상품 관리 등록후 

    2) 청구내역 등록및수정에서

    3)품목당 1개만 선택하게됨 2품목이상 저장 하는경우도있있습니다

    수정요청드립니다

    납품서조회 거래명세서 조회후 문서 저장때 통합문서 저장을 선택한 거래처 명으로 변경 처리부탁드립니다

    # 클립복사 에서 한달 물량 납품 내용 일관처리 하게 부탁드립니다

  • 인사현황 및 평가등을 토대로 복리후생적용

     

    1.업종 : 제조업
     

    2.예산 : 
     

    3.제작 요청사항


       인사현황 및 평가등을 토대로 복리후생 적용하는 


         인사 관리 데이터에  이름 . 생년월일. 근속연수. 근무평가. 

        자녀수 .경력사항. 자격증 보유. 가족관계. 교육이수 등을 근거로 


        자녀학자금. 자녀수당. 하이패스. 주유비지원. 통신비지원등을 지급여부를 판단하여 지급하는 

        

        프로세스  첫번째 폼에 대상자만 치면 그 사람이 받을수 있는 현황이 보이게끔 


        담당자 이외 어려 사람이 사용할수 있는 플랫폼  입니다. 
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     

    2)자동화하고 싶은 업무
    *
    *
    *

  • 거래처원장 제작

    안녕하세요  

     

    의료기기 및 소모품 등을 판매하고 있는 업체에서 근무하고 있는 최형규 과장 입니다.

     

    현재 저희가 SAP ERP 시스템을 사용하고 있는데요.

    내부 Process 상 거래처에 명확히 설명 할 수 있는 거래처 원장을 만들기 어려워 새롭게 제작을 하려 합니다.

     

    가장 기본적으로 요구되는 것은 아래와 같습니다.

     

    1. 매출일

    2. 매출 타입

    3. 매출 품목

    4. 수량

    5. 단가

    6. 총 공급가액

    7. 수금액(일자 포함)

    8. 잔고

     

    위와 같이 요구되며,

    매출 정보는 고객 코드 별로 국세청에서 다운 받은 세금계산서 발행 정보를 가공하여 한번에 업로드를 하고

    수금 정보는 고객 코드별로 일일 입금 내역이 정리된 파일을 업로드하여

    누적된 데이터들이 자동으로 일자별로 계산되어 현재 잔고가 계산되어 나타나는 것이 가장 기본적인 포맷입니다.

    (그 외로 지급 기한, 연체 구간 등을 좀 더 생각해 보고 싶은데 일단 상담 후 가능한 범위 내에서 진행해보고자 합니다.)

     

    첨부파일로 현재 엑셀로 만든 간단한 거래처 원장을 첨부하였습니다.

    그러한 양식은 원하지 않고요 새롭게 변혁적인 거래처 원장을 원합니다.

     

    확인 후 연락 주시길 바랍니다.

     

    감사합니다.

    최형규 드림

     

  • 안녕하세요 여기는 아일랜드 입니다

    안녕하세요 저는 한국이 아닌 아일랜드에서 유통업을 운영하고 있는 조명호라고 합니다. 

     

    다름이 아니라 여기저기서 입출고 재고 프로그램을 사다가 써 봤는데 너무 복잡한 기능들이 너무많아서 어려움을 격고 있는 사람입니다

     

    먼저 문의를 들이고 싶은 사항은 들은 개념도는 첨부 파일로 보내드립니다 허접하시겠지만 그래도 한번은 봐주시기를 바랍니다

     

    먼저 저희는 한국 슈퍼에서 핸들링 하는 최소 500여 품목의 상품들을 취급을 하고 있습니다 예를 들어 라면 쌀 과자,밀가루,음료

     

    수 등등..etc그것들을 먼저 한국이나 영국 또는  독일에서 물건들을 받아 입고를 하고  단가 계산을 하고( 환율 단위는 원화,유로

     

    화,달러화,파운드화,이 네가지의 화폐단위도 필요 합니다)난다음 저희와 거래를 하는 거래처 약 40 군데에 다가 판매 (출고)를 합

     

    니다 여기서 중요 한건 * 당연히 저희가 다른 나라에서 받은 물품들은 수동으로 수량파악을 한다음 몇월몇칠에 입고란에 입고를

     

    시키지만 출고를 할때 자동적으로 재고 란에 저희가 판매 한만큼의 개수가 빠졌으면 합니다.

     

    그래서 항시 재고 파악이 가능하게 하는 기능이 필요 합니다

     

    또한 파기 또는 파손란이 따로 있어야 하구요

     

    마지막은 인쇄 문제 있데 저희가 출고할 품목들을 클릭하고 개수를 입력한 다음 인쇄를 했을시 저희 회사의 로고와 사업자명과 주소등이 같이 나와서 쉽게 인쇄를 했으면 좋겠습니다.

    죄송하게두 제가 글 재주가 그닥 없는점 이해해주시길 바라면서

     

    견적 부탁드리겠습니다..

     

  • 프로그램 수정 의뢰드립니다

    원본파일 첨부했습니다!

     

     

    여기보시면, 주문품목 입력란에 입력된내용이 월별마감되면

     

    주문검색에서 검색할수있는 시스템인데요!

     

     

    고객별로 입금하는 정보를 그때그때 업데이트하고, 업데이트된 내용이 누적되서 이후에도 조회가 가능해야 합니다.

     

    현재 시스템은, 한번 월별마감하면 수정할수가 없는데요,

     

    고객마다 입금일이 일정한게 아니라.. 미납된 고객은 1,2개월 후에 입금하시기도 하거든요

     

    그런데 월별마감은 당월에 눌러줘야하니, 월별마감된 고객이 그 이후에 입금하게되면 관리가 안됩니다 ㅠ

     

    그리고, 나눠서 결제하는 고객도 계세요. 일부는 카드, 일부는 현금 이런식으로요..

     

    그래서 고객별로, 카드/현금/자동이체/CMS  이렇게 크게 4개의 열로 나눠서 입금액을 입력해야 할것 같습니다

     

    그리고 바로 오른쪽열에는 입금한 총액이 나오고, 고객별로 미납액도 자동으로 계산되면 좋겠습니다.

     

    이런 기능을 추가하고싶은데 가능할까요? 답변부탁드립니다!!

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