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'매장별직원관리'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 2,171건

  • 휴대폰판매점 자동화엑셀요청드리고싶습니다

     

    1.업종 :휴대폰판매
     

    2.예산 :상담후 결정
     

    3.제작 요청
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     

    2)자동화하고 싶은 업무
    *SKT,KT,LG 분류로 날짜 기종 판매마진,중고판매마진,유선판매마진등입력하고 고객님지원금 입력하면 자동으로 마진에서 지원금뺀금액으로 직원들 월급계산되었으면좋겠습니다 
    *지금사용중인 예시 엑셀있으나 저랑안맞고 몇개안되어 지금사용중인거에서 제스타일로 다시 맞춤제각하고싶습니다
    *

  • 구매프로그램 자동화 시스템 도입 의 건

     

    1.업종 : 플랜트 산업 냉동 패키지 기계 제조업
     

    2.예산 : 10,000,000
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     : 엑셀

    2)자동화하고 싶은 업무

    : 구매물류 시스템 (타부서에서 견적요청 부터 입고 까지) 

    안녕하세요

    ************************* 라고 합니다

     

    저희는 냉동 패키지를 만드는 제조 업체 입니다

    대략적인 프로그램 요청 사항은 하기와 같습니다

    첨부자료 참조 하여 주시고 해당 발주서 포맷대로 구현이 가능한지 여부등

    확인을 부탁드립니다

     

    ************************* 으로

    접속 하시면 제조 제품을 보실수 있습니다

     

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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는
    비공개로 수정해드렸습니다.
    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^
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    발주 프로세스 :

     

    1.     프로젝트 수주 후 각 한 프로젝트당 TAG (JOB)번호 부여됨 (EX : TKR-19005P )

    2.     해당 번호를 기준으로 한 프로젝트당 대략적 BOM 이 나옴 (BILL OF MATERIAL)

    BOM 은 전체 필요한 자재 리스트 이며 아주 간략히 나옴

    3.     BOM 을 기준으로 각 아이템 별로 순차적으로 설계에서 구매로 발주 요청을 함

    -발주 요청 시 업체의 견적서, 도면, Detail 아이템 리스트(엑셀파일) , 검사 관련 ITP 등 자료가 첨부로 제공됨

    4.     해당 Detail 아이템 리스트를 기준으로 구매에서 여러 업체에 견적 요청을 하고 1군데로 발주 진행

    -발주 전 각 자재 별 (발주서당) 목표가 (예산) 이 있음

    5.     발주서 작성을 하고 승인을 받아 발주서를 업체에 전달 하고 확인 서명 회신본을 받음

    6.     필요시 중간에 revision 을 하고 재 송부, 도면 승인 , 제작 납기 관리

    7.     협의된 입고 일자에 입고가 되면 구매물류에서 가입고(검수) 처리 하고 품질에서 검사가 완료되면 생산 투입

     

     

    TK 요청 사항 :

     

    - Detail 아이템 리스트별 엑셀 파일이 시스템에 업로드 될 수 있음 (별도의 typing 없이)

    -TK 발주서 양식이 그대로 구현될 것

    -TK 발주서 내용을 작성자가 원하는 내용 대로 작성이 가능하도록 빈칸이 많을 것

    -설계에서 혹은 생산에서 혹은 품질에서 구매로 구매 요청을 시스템으로 가능하도록 할 것

    -구매 요청 시 업체 견적서,도면,등등 자료가 첨부 가능 하도록 할 것

    -프로젝트 TAG , 아이템 명, 아이템 TAG , 발주서번호별,  모두 SORTING 가능할 것

    (예시로 한 프로젝트 TAG 를 누르면 해당 프로젝트 모든 발주 내역이 다 나올 것 /

    한 아이템을 누르면 해당 아이템별 기 발주 내역(예산,발주가등 금액포함) 및 납기등이 다 나올 것)

    -신규 발주서 작성시 발주 번호 자동 생성 부여 표기 될 것

    -신규 발주서 작성시 작성자명 자동 생성 부여 표기 될 것

    -수정 발주서 작성시 신규 발주 번호는 그대로 유지하고 REVISION 1,2 로 표기 될 것 (작성자명 ORIGINAL 과 다를수 있음)

    -발주서상 상단 오른쪽 납기일 , 운송 조건등은 작성자가 임의로 작성이 가능하도록 할 것

    -발주서상 하단 CONDITION 부분 Structure 만 유지 하고 내용은 작성자가 원하는 내용으로 표기 가능 할 것

    -각 아이텝별 납기 일자 수정이 가능 할 것

    -각 아이템별 도면 승인 (제작 승인) 일자 표기 가 가능 할 것

    -각 발주서별 대금지불조건 표기 가능 할 것

    -입고 처리시 TAP 으로 현장에서 바로 가입고(=입고검사요청) 처리 가능할 것 (BY 구매물류 담당자)

    -입고 처리 수정이 가능하고 검사시 합/불 여부 처리 가능 할 것 (BY 품질팀 담당자)

    -/불 품질 처리가 완료되면 해당 자재 소모 여부(생산투입) 처리 가능 할 것 (BY 생산팀 담당자)


     

  • 사용문의

    저희는 정수기관리 회사입니다 입출고 재고엑셀프로그램을 찾구있읍니다 전에 1개월 사용해봤읍니다 연산이 안되구해서 해서 사용을 안했는데 다시 사용해볼까합니다 창고는 2군데이구요 품목은 약40개정도 됩니다 일별 입출고현황에서 출고내역 확인되어야하구요 당일 재고품목을 일괄로 볼수있는 프로그램이 있는지요 또 1개월 구매후에는 사용하려면 비용이 나가는것인지 잘모르겠읍니다 답변 부탁드립니다 ......열낙처가 없어서~~~

     

  • 내부 결산 자동화 프로그램을 요청합니다.

    저희는 기업교육&컨설팅을 하는 업체 입니다.

    좀 챙피한 말씀이지만 사업체가 소규모이며, 경리 인력을 따로 두지 않고 있는 상황이라, 경리 회계 프로그램은 사용할 엄두가 안나 엑셀 피벗테이블을 이용해 내부 결산을 진행해 왔습니다. (로데이터 수기 입력)

    이러다 보니, 누락되는 부분이 생기면 그 원인을 찾느라 시간 낭비를 많이 하고 있습니다.

    진행하면서 가장 문제 되는 부분은 아래와 같습니다.  

     

    1.  이론상 자본금+손익누계=매월말 통장잔고+미수금-미지급금 되어야 하는데..자꾸 숫자가 다를 경우가 많습니다.

    2.  경리관련하여 자금일보(현재통장잔액표시), 카드사용내역, 월결산 이렇게 3가지를 엑셀로 정리하여 관리

     

    위 2가지를 통합하여 시간도 단축하고 효율적으로 정리할 수 있는 방법이 없을까요??

  • Re : 스마트스토어 주문서 인쇄 제작문의

     

    답변 입니다.
    
    1. 현재 엑셀파일로 영수증프린터로 출력을 하고 계신가요?
    
    :  네
    2. 주문데이터 엑셀파일을 업로드 하였을 때, 주문확인서로 자동 변환을 요청하신 부분에서
    합배송별로 주문확인서가 생성 되어야 하는 것으로 확인되었습니다.
    주문확인서를 어떠한 방식으로 자동 생성해드리는 것이 편하실지 확인이 필요해보입니다.
    
     :  주문데이터 업로드 이후, 주문확인서 파일을 별도 생성하도록 하며 한 엑셀 파일에
     합배송별로 시트를 나눠서 파일 생성
    
    3. 보내주신 파일의 3번과 4번 각각 주문내용 / 제품구성(라벨) 또한 합배송 건 별로 생성
    되어야 하는 파일인지 확인 부탁드리겠습니다.
    
    :  아니요. 업로드한 주문데이터의 전체합계 입니다.
    4. 위 구성하는 프로그램이 주문데이터를 누적하여 관리가 필요한 사항인지,
    아니면 주문데이터 엑셀파일을 업로드에 따라 변환 작업만 실행하는 프로그램으로 구성할지
    확인이 필요합니다.(프로그램 제작 비용과 구성은 변환작업만 실행하는 편이 더 저렴할 것으로 예상됩니다.
    
    ;  주문데이터 엑셀파일을 업로드에 따라 변환 작업만 실행하는 프로그램으로 구성 입니다.
  • 발주서 자동화를 요청합니다

     안녕하세요 저희는 일본과 무역을 하는 무역회사입니다. 

     

    저희가 관리하고 싶은 업무는

     

    1. 일본에서 엑셀파일로 오더장이 10장정도씩 오는데 품번별로 가게가 거의 다르기 때문에 가게를 찾고,색상을 기입하고, 사진까지 찾아야해서 발주하는데 시간이 상당히 걸립니다. 빨리 발주 할 수 있는 프로그램이 있을까요?

     

    2. 품번 수량 색깔 ex (MGO-2 는 골드-핑크) 을 받은 오더장 그대로 복사해서 가게별로 발주서가 나눠지는 자동화 프로그램이 있을까요? 

     

    최대한 간단한, 빠른 프로그램을 원하고 있습니다.

    만약 가능하다면 프로그램제작 비용도 알려주세요

    빠른 답변 부탁드려요

  • 과일도매업을 하고 있습니다 여러가지를 한번에 정리 할수있게 업무 자동화 부탁 드립니다

    과일 도매엉을 하다보니 지방에 매일 매일 생산자 별로 계산서가 발행됩나다 <성원>이라고 표시 되어 있는게 그 계산서입니다

     

    1.저장을 매일 다른 이름으로 폴더를 만들어 놓고 저장을 했는데 

    계절이 바뀔때 마다 정산을 하는데 일일이 복사해서 붙여 넣기 하니 힘듭니다 

    지루 하기도 하구요 

    <출하장려금 수수료 운임 하차비는 고정 금액이 아닙니다>

     

    2. 월별 생산자별 날짜별 정리가 되었으면 좋겠습니다.

    참고로 거래처가<산지>다 틀립나다 

    첨부파일 보내드릴테니 쉽게 정리 할수 있는 방법좀 찾아주시면 좋겠습니다

     

    3 파일 book 을 보면은 일일장부 계산서 외상장부 가 있습니다 

    거기에 매입<사입>장부를 만들어서 일일 판매일지에

    본인이 기록 하면은 외상 거래처계산서에 자동으로 입력이 되었으면 좋겠습니다

    직업 특성상 판매일지에 사용 하는 칸이 일정치가 않습니다

    어떤 거래처는 1칸만 사용 할수도 있구 어떤거래처는 10칸을 사용 할수도 있습니다.

     

    4,판매일지에 본이이 기록이 끝나면은 밑에 하루판매수량 외상금액 입금금액 지출금액

    매입<사입>금액 지방계산서발행금액<판매액> 현금 잔액 이 나와서 일일 판매금액과 맞아야 합니다 

    현금=판매금액+입금액+사입-지출-외상,  

     

    5.일일판매장부에 오늘판매액과 지방계산서 금액과 손이익 표시가 나왔음좋겠습니다 

    얼마가 손해나고 얼마가 더 이득인지

    5.외상 장부에 거래처별 날짜별로 열어 볼수 있었음 좋겠습니다..

     

    7.외상 장부에 입금하는곳에  날짜, 현금인지 통장으로 입금인지 카드로입금인지 표기가 되었음 좋겠습니다

     

    8.이모든게 통합으로 가능 한지요 금액도 궁금합니다

     

    book은 제가 임이로 만든거니 틀은 다시 만드셔도 괜찮습니다 계산서는 제가 사진찍어서 문자로 보내드리겠습니다

     

  • 메일에 대한 답변입니다!

    고객님 안녕하세요.
    업무 자동화 엑셀 쿠키 전문가입니다.

    고객님께서 문의주신 사항에 대하여 몇가지 질문드리겠습니다.

    현재 프로그램은 한번 월별마감하면 수정할수 없는 시스템이라고 나와있는데
    월별마감된 고객이 그 이후에 입금하게되면 어떻게 처리하고싶으신지 궁금합니다.
    처리하고자 하는 방식을 조금더 상세하게 알려주시면 감사하겠습니다.

     

    두번째의 나눠서 결제하는 고객의 경우
    주문품목입력 / 주문검색 / 고객별월별현황 에

    현재 보여지는 총금액 왼쪽에 카드/현금/자동이체/CMS의 항목을 넣고싶으신게 맞습니까?
    입금한 총금액은 카드+현금+자동이체+CMS 의 계산식이 나올듯 합니다.

    고객별로 미납액을 계산하는 부분은 실제 결제금액이라는 항목을 만들어서 고객이 총 계산한 금액과
    비교해서 봐져야 할듯
    한데 그렇게 구현하면 되겠습니까?

     

    해당 부분들을 1:1문의로 올려주시면
    견적금액과 기간에 대해서 안내해드리겠습니다.


    또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.
    쿠키의 꿈은 고객님의 성공입니다.  -업무 자동화 파트너 쿠키 ^^


    항상 감사합니다.
    쿠키 임직원 일동♥

     

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    기존에 있던 결제수단,결제금액,입금확인  란을 첨부 사진처럼 확장하면  좋겠습니다.

     

    총액은, 고객이 주문한 금액에 대한 총액, 그러니까 입금해야될 총금액이구요

     

    결제금액은, 현금+카드+자동이체+CMS의 금액이고,

     

    4가지결제수단에 따라 각각 입력할수 있도록 각각 칸이 필요하고

     

    미수금액은, 총액-결제금액 입니다.

     

     

    이렇게하면, 각 고객마다 입금수단과, 나눠서 결제한부분과, 미수금이 한눈에 파악될수 있을듯합니다.

     

    더 좋은 의견있으시면 추천해주셔도 좋습니다^^

     

     

     

     

    그리고, 위와같이 입력하고 월별마감을 했을 때, 월별마감을 한 후에도 고객의 입금내용이나 미수금을 조회해서 수정할 수 있어야 합니다. 한두달 밀렸다가 입금하시는 고객분들이 자주 계시기 때문에, 그때그때 수정할수가 있어야 합니다.

     

     

     

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