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'납품매출관리'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 2,654건

  • 맞춤제작문의

    안녕하세요. 

    저는 대구에 자동차부품회사에 근무하는 ㅇㅇㅇ이라고 합니다.

    여기서 구매한 프로그램을 잘 사용하고 있는데요...

    원하는 기능이 있어 문의드립니다.

     

    타발수 입력시   한열을 추가하여 "세척" 입력하면 금형세척관리대장에 날짜에 맞게 "세척" 이라는 메시지가

    나오게 하고 십습니다.

     

    저희 업종에서는 생산종료후 금형세척이 중요한데.. 자동으로 팝업이 되면 업무 누락이 되지 않을것 같습니다.

     

     

    꼭 좀 연락부탁드립니다.

  • 생산일지,원료수불,출고점검표,주문장 연동에 관하여 문의 드립니다.

    안녕하세요? (주)*** ***라고 합니다.

    업무흐름대로 파일을 설명해보겠습니다.

     

    전국 지사및 프랜차이즈로 납품하고 있는 공장입니다.

    1공장,2공장이 있으며, 1공장 파일부터 시작해보려구 합니다.

     

    1주문장 -  전국 지사에서 주문을 합니다.

    2주문장 -  '1주문장'을 종합하여, 각공장에 메일로 보내주는 파일입니다.

    3생산일지,원료수불,원료 부자재 구매요청 - '2주문장'을 통해 생산계획과 원료수불부 등을 작성합니다.

    4출고점검표 - '2주문장'과 '3생산일지,원료수불,원료부자재 구매요청' 파일을 조합하여

                     생산일별, 지사별 출고 제품과 수량이 작성됩니다.

     

    저희가 원하는 업무 자동화 프로그램은

    - '1주문장'이 입력되면 '2주문장'에 자동 입력되고' 

    - '2주문장'을 메일로 받고 각공장이 생산일지및 생산계획을 작성하면, 원료/부자재 사용량을 자동으로 계산되어

       원료 수불부 작성을 하고, 다음날 사용할 원료 및 부자재 구매량을 계산 되어지기를 원합니다.

    - 4출고점검표 - '2주문장'과 '3생산일지,원료수불,원료부자재 구매요청' 파일을 조합하여

                     생산일별, 지사별 출고 제품과 수량이 작성됩니다.


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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는

    비공개로 수정해드렸습니다.

    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^

     

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  • 지원이벤트신청

     

    1.업종 : 의료기기 및 시약 병원납품
     

    2.예산 : 잘 모름
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식

    영문으로된 의료기기용 시약 및소모품이 약 1500개 품목을 유통하고 있는 업체로 거래처50여곳에서 각각 다른방식으로 주문을 하고있슴. 

    실제로 집계 하는데 너무 혼동되어서 인력낭비됨

    1.사무실 로 팩스주문 

    2.메모사진ㅡ카카오톡 다른 담당자에게 보냄 

    3.각각다른 담당자에게 전화주문

    4.이메일로 주문
     

    2)자동화하고 싶은 업무
    *신규제작 홈페이지에서 주문 자동 주문 집계 및  스마트 폰 앱 연동 주문받는 방식 일원화 하기
    *거래병원측에 평균 소모량 및 확보량 추천으로 안정적인 상호안전 물량확보
    *시약특성상 사용유효기간 준수 및 검사결과 중요성 확보

  • 태진컴입니다 태진컴입니다 보내주신 파일 확인하였습니다 계속 추가사랑을 말씀드려 정말 죄송합니다 1. 매입매출내역시트 이익금부분 -자동계산할수 있게 이익금 계산 수식적용(판매금액-매입금액)(앞에 +부분은 안해주셔도 됩니다) -이익율또한 자동계산(앞에 +부분은 안해주셔도 됩니다) 2.거래처마감현황시트 거래명세서를 발행을 했는데도 거래명세서 금액이 적용이 안되는거 같습니다 그리고 대흥코리아 처음꺼는 결산보고서의 마감계산서를 불러오는데 극동콘에어부터는 또 안되네요 적용이 다 안된건지 확인부탁드려요 3.입금지출달력 날짜별 총금액은 보았으나 날짜옆에 부분도 총합계를 나타나게 해주세요 4. 재고장시트 제가 기존에 재고장시트 넣어달라고 처음에 그랳던걸로 기억이 나는데 재고장 넣는 부분이 없네요 따로 기재해주실건지요? 5. 자산총계시트 거래처 미입금,미출금 밑에 합계 부분 적용해주세요 그리고 추가부분은 언제 가능한지 확인부탁드립니다 계속 요청사항만 늘어나는거 같아 죄송하네요ㅡㅜ 확인후 연락주세요
  • 구매한 자료 문제

    1. 만들어 주신 파일을 사용중인데 파일을 다른이름 으로 저장하면 제대로 저장이 안되고 형태가 깨져서 저장됩니다

     

    2. 매출보고서 - 판매처별,공급처별을 보시면 실제 입력한것과 맞지 않습니다

     

    3. 발주 등록에 주문자명을 추가해 주실 수 있으면 해주세요

     

    4. 보내드린 파일에 보시면 12일것은 정상이고 다른것은 전부 잘못 저장되서 열리지도 않습니다.

    계속 이런 문제가 있었는데 pc문제 인줄알고 계속 재작업을 해서 사용했었네요

  • 구매프로그램 자동화 시스템 도입 의 건

     

    1.업종 : 플랜트 산업 냉동 패키지 기계 제조업
     

    2.예산 : 10,000,000
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     : 엑셀

    2)자동화하고 싶은 업무

    : 구매물류 시스템 (타부서에서 견적요청 부터 입고 까지) 

    안녕하세요

    ************************* 라고 합니다

     

    저희는 냉동 패키지를 만드는 제조 업체 입니다

    대략적인 프로그램 요청 사항은 하기와 같습니다

    첨부자료 참조 하여 주시고 해당 발주서 포맷대로 구현이 가능한지 여부등

    확인을 부탁드립니다

     

    ************************* 으로

    접속 하시면 제조 제품을 보실수 있습니다

     

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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는
    비공개로 수정해드렸습니다.
    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^
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    발주 프로세스 :

     

    1.     프로젝트 수주 후 각 한 프로젝트당 TAG (JOB)번호 부여됨 (EX : TKR-19005P )

    2.     해당 번호를 기준으로 한 프로젝트당 대략적 BOM 이 나옴 (BILL OF MATERIAL)

    BOM 은 전체 필요한 자재 리스트 이며 아주 간략히 나옴

    3.     BOM 을 기준으로 각 아이템 별로 순차적으로 설계에서 구매로 발주 요청을 함

    -발주 요청 시 업체의 견적서, 도면, Detail 아이템 리스트(엑셀파일) , 검사 관련 ITP 등 자료가 첨부로 제공됨

    4.     해당 Detail 아이템 리스트를 기준으로 구매에서 여러 업체에 견적 요청을 하고 1군데로 발주 진행

    -발주 전 각 자재 별 (발주서당) 목표가 (예산) 이 있음

    5.     발주서 작성을 하고 승인을 받아 발주서를 업체에 전달 하고 확인 서명 회신본을 받음

    6.     필요시 중간에 revision 을 하고 재 송부, 도면 승인 , 제작 납기 관리

    7.     협의된 입고 일자에 입고가 되면 구매물류에서 가입고(검수) 처리 하고 품질에서 검사가 완료되면 생산 투입

     

     

    TK 요청 사항 :

     

    - Detail 아이템 리스트별 엑셀 파일이 시스템에 업로드 될 수 있음 (별도의 typing 없이)

    -TK 발주서 양식이 그대로 구현될 것

    -TK 발주서 내용을 작성자가 원하는 내용 대로 작성이 가능하도록 빈칸이 많을 것

    -설계에서 혹은 생산에서 혹은 품질에서 구매로 구매 요청을 시스템으로 가능하도록 할 것

    -구매 요청 시 업체 견적서,도면,등등 자료가 첨부 가능 하도록 할 것

    -프로젝트 TAG , 아이템 명, 아이템 TAG , 발주서번호별,  모두 SORTING 가능할 것

    (예시로 한 프로젝트 TAG 를 누르면 해당 프로젝트 모든 발주 내역이 다 나올 것 /

    한 아이템을 누르면 해당 아이템별 기 발주 내역(예산,발주가등 금액포함) 및 납기등이 다 나올 것)

    -신규 발주서 작성시 발주 번호 자동 생성 부여 표기 될 것

    -신규 발주서 작성시 작성자명 자동 생성 부여 표기 될 것

    -수정 발주서 작성시 신규 발주 번호는 그대로 유지하고 REVISION 1,2 로 표기 될 것 (작성자명 ORIGINAL 과 다를수 있음)

    -발주서상 상단 오른쪽 납기일 , 운송 조건등은 작성자가 임의로 작성이 가능하도록 할 것

    -발주서상 하단 CONDITION 부분 Structure 만 유지 하고 내용은 작성자가 원하는 내용으로 표기 가능 할 것

    -각 아이텝별 납기 일자 수정이 가능 할 것

    -각 아이템별 도면 승인 (제작 승인) 일자 표기 가 가능 할 것

    -각 발주서별 대금지불조건 표기 가능 할 것

    -입고 처리시 TAP 으로 현장에서 바로 가입고(=입고검사요청) 처리 가능할 것 (BY 구매물류 담당자)

    -입고 처리 수정이 가능하고 검사시 합/불 여부 처리 가능 할 것 (BY 품질팀 담당자)

    -/불 품질 처리가 완료되면 해당 자재 소모 여부(생산투입) 처리 가능 할 것 (BY 생산팀 담당자)


     

  • 상상디앤디입니다.

    안녕하세요 상상디앤디입니다. 

     

    저번 주신 수정건은 어디가 잘못기재되었는지 속시원히 집어주셔서 좋았습니다 ㅎㅎ

     

     

     

    주문입력에서 등록을하고 전체검색에서 조회를 해가며 등록하고 있습니다.

     

    첨부파일에서 기재된 내용 중

     

    1202008 오삼기획

     

    1203001 엔카네트워크

     

    1203003 서울보증보험

     

    1203005 (주)아이언제이

     

    1204017 엔카네트워크(주)-천안유랑

     

     

    주문입력과 종합검색의 영업이익이 다르게 나타나는 부분입니다.

     

    종합검색에서 매출공급가, 매입공금가가 표시되지 않거나

     

    이전거래내역의 내용을 불러오는 듯 두줄이 동일하게 표현되는 곳이 있습니다.

     

    수고하세요 감사합니다.

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