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'원단출고처'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 712건

  • 엑셀 제작 문의입니다~
    안녕하세요.^^


    우선, 보상서비스와 일반서비스를 출력해서 직접 작성하는 형태로만 하실 경우
    즉, 일일업무보고 처럼 출력하실 필요가 없다고 할 경우

    1. 최초잔액 : 현금, 통장(1~9)에 대해 최초잔액을 입력합니다.

    2. 입/출금입력 : 일자, 결제구분(현금,통장1~9,카드), 서비스구분(일반/보상), 사용처(고객명), 내용, 입금액, 출금액을 차례대로 입력합니다.

    3. 현금시제현황표 : 조회할 기간을 입력 후 추출하면 현금시제현황표 양식으로 추출됩니다.

    4. 일일업무보고 : 보내주신 양식에 맞춰 원하시는 날짜를 선택 후 추출하면 계좌(통장), 현금, 서비스현황으로 추출됩니다.

    5. 지출입력 : 매입/매출 이외에 경비(월급,식비,교통비,기타...)에 대해 현금/통장/카드로 구분하여 입력합니다.

    6. 일별현황 : 연도/월을 선택하면 1일~말일까지의 현금/통장(1~9합계)/카드에 대한 입출금이 표시되어 일별잔액 확인이 가능합니다.
    *매입/매출과 경비를 모두 포함하여 계산됩니다. 카드매출/카드지출로 구분됩니다.

    7. 월별현황 : 연도는 선택하면 1월~12월까지의 현금/통장/카드로 구분되어 추출됩니다. 하단에 월별 매출그래프가 표시됩니다.

    8. 연간현황 : 기준연도는 선택하면 최근 10년간 현금/통장/카드 매입매출/지출에 대해 계산되고 매출그래프가 표시됩니다.


    위에 먼저 답변드린대로 일반서비스/보상서비스신청은 출력된 양식에 직접 입력하여 사용하시고,
    거래내역만 별도로 엑셀 파일에 입력을 하시면 일일업무보고서와 일별/월별/연간현황에 자동추출되어 표시되는 방식입니다.

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    일반서비스신청서: 내용/품명에 입력시 일일업무보고에
    그대로 내용입력. 일일업무보고에 있는 계좌/현금/카드를 넣고
    체크해서 입력하면 자동으로 일일업무보고서에 계/현/카로
    구분지어 저장 @여기서 세분화되어 오토바이판매/악세사리/수리
    등으로 구분지어 현금은 현금시제현황표로 계좌는 총액관리표를
    만들어 구분해서 저장

    일일 업무 보고: 하루총매출 총액 등 계좌 현금시제 카드까지
    수식어를넣어 저장될수있게

    보상서비스 신청서: 저장만 해두고 보험금이 들어올때 매출에
    입력할수 있게함

    현금시제 현황표: 일반서비스신청서에서 현금체크하고 입력하면
    자동으로 현금시제 현황표에 거래내용과함께 계산되어 입력되게함

    별도로 기타비용 매입지출등 같이 만들어 이거또한 계/현/카로
    구분지어 현금을체크해서 지출할경우 현금시제현황표에 입력되고
    일일업무보고가아닌 총매입지출 (기타비용) 총매출표를 만들어
    전부 수식어를 넣어 입력되게한다

    마지막 일일업무보고와 월업무보고 년업무보고 표에
    매출표와 매입지출 기타비용(월급 식대 주유등) 모든것을 한눈
    으로 볼수있는(손익분기점까지) 만든다

  • 구매프로그램 자동화 시스템 도입 의 건

     

    1.업종 : 플랜트 산업 냉동 패키지 기계 제조업
     

    2.예산 : 10,000,000
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     : 엑셀

    2)자동화하고 싶은 업무

    : 구매물류 시스템 (타부서에서 견적요청 부터 입고 까지) 

    안녕하세요

    ************************* 라고 합니다

     

    저희는 냉동 패키지를 만드는 제조 업체 입니다

    대략적인 프로그램 요청 사항은 하기와 같습니다

    첨부자료 참조 하여 주시고 해당 발주서 포맷대로 구현이 가능한지 여부등

    확인을 부탁드립니다

     

    ************************* 으로

    접속 하시면 제조 제품을 보실수 있습니다

     

    --------------------------------------------------------
    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는
    비공개로 수정해드렸습니다.
    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^
    --------------------------------------------------------


    발주 프로세스 :

     

    1.     프로젝트 수주 후 각 한 프로젝트당 TAG (JOB)번호 부여됨 (EX : TKR-19005P )

    2.     해당 번호를 기준으로 한 프로젝트당 대략적 BOM 이 나옴 (BILL OF MATERIAL)

    BOM 은 전체 필요한 자재 리스트 이며 아주 간략히 나옴

    3.     BOM 을 기준으로 각 아이템 별로 순차적으로 설계에서 구매로 발주 요청을 함

    -발주 요청 시 업체의 견적서, 도면, Detail 아이템 리스트(엑셀파일) , 검사 관련 ITP 등 자료가 첨부로 제공됨

    4.     해당 Detail 아이템 리스트를 기준으로 구매에서 여러 업체에 견적 요청을 하고 1군데로 발주 진행

    -발주 전 각 자재 별 (발주서당) 목표가 (예산) 이 있음

    5.     발주서 작성을 하고 승인을 받아 발주서를 업체에 전달 하고 확인 서명 회신본을 받음

    6.     필요시 중간에 revision 을 하고 재 송부, 도면 승인 , 제작 납기 관리

    7.     협의된 입고 일자에 입고가 되면 구매물류에서 가입고(검수) 처리 하고 품질에서 검사가 완료되면 생산 투입

     

     

    TK 요청 사항 :

     

    - Detail 아이템 리스트별 엑셀 파일이 시스템에 업로드 될 수 있음 (별도의 typing 없이)

    -TK 발주서 양식이 그대로 구현될 것

    -TK 발주서 내용을 작성자가 원하는 내용 대로 작성이 가능하도록 빈칸이 많을 것

    -설계에서 혹은 생산에서 혹은 품질에서 구매로 구매 요청을 시스템으로 가능하도록 할 것

    -구매 요청 시 업체 견적서,도면,등등 자료가 첨부 가능 하도록 할 것

    -프로젝트 TAG , 아이템 명, 아이템 TAG , 발주서번호별,  모두 SORTING 가능할 것

    (예시로 한 프로젝트 TAG 를 누르면 해당 프로젝트 모든 발주 내역이 다 나올 것 /

    한 아이템을 누르면 해당 아이템별 기 발주 내역(예산,발주가등 금액포함) 및 납기등이 다 나올 것)

    -신규 발주서 작성시 발주 번호 자동 생성 부여 표기 될 것

    -신규 발주서 작성시 작성자명 자동 생성 부여 표기 될 것

    -수정 발주서 작성시 신규 발주 번호는 그대로 유지하고 REVISION 1,2 로 표기 될 것 (작성자명 ORIGINAL 과 다를수 있음)

    -발주서상 상단 오른쪽 납기일 , 운송 조건등은 작성자가 임의로 작성이 가능하도록 할 것

    -발주서상 하단 CONDITION 부분 Structure 만 유지 하고 내용은 작성자가 원하는 내용으로 표기 가능 할 것

    -각 아이텝별 납기 일자 수정이 가능 할 것

    -각 아이템별 도면 승인 (제작 승인) 일자 표기 가 가능 할 것

    -각 발주서별 대금지불조건 표기 가능 할 것

    -입고 처리시 TAP 으로 현장에서 바로 가입고(=입고검사요청) 처리 가능할 것 (BY 구매물류 담당자)

    -입고 처리 수정이 가능하고 검사시 합/불 여부 처리 가능 할 것 (BY 품질팀 담당자)

    -/불 품질 처리가 완료되면 해당 자재 소모 여부(생산투입) 처리 가능 할 것 (BY 생산팀 담당자)


     

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