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제작
1) 거래처 발수서 접수
2)현제사용하고있는 프로그램에서 입력한다
* 제품 본사주문 현지구매 두종류입니다
*현지구매 제품 별도 출력해서 배송직원에게 전달후 구매하게한다
3)단가 중량 선택하여사용한다(제품 단가 주간단위로고정한다)
4)거래명세표는 매일 납품시 거래처에 전달항다
5)최종 말일은 1~31일까지 출력해서 청구한다
6)본사 대금청구서 복사
7)제작해준프로그램에 복사
*복사 종류 급간식 수용비 기관운영비 행사 (기타등)
*검수서항목 급간식 수용비 기관운영비 행사 (기타등)
검수서는 제품명과 수량 입력사항 확인할수있다
샘플등록하겠습니다(검수서는 단가미표기)
8)수량과단가 수정가능하게 해줘야한다
*수정시 거래명세표 수량 변경시 검수서도 동일하게 수량 변경되어있도록한다
청구서 양식 거래처명 월 납품처명 계좌번호 청구내역( 수용비 기관운영비 행사 급간식) 항목별표기
확인부탁드립니다
샘플확인부탁드립니다
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카페에 부자재를 납품하는 회사입니다.
카페에 부자재를 납품하는 회사입니다. 메일로 발주를 받고 수기로 거래명세서를 입력하고 발급합니다.
1. 발주가 들어오면 매장별로 당일 들어온 발주를 이미 입력되어 있는 상품리스트에서 가져와 입력하고 확인
→ 입력시 원재료(원두, 병음료)와 소모품으로 분리되어야 하며 원재료와 소모품 중에도 제품이 출고되는 곳이
다르기 때문에 출고되는 곳이 입력되어야 합니다. 말일에 업체별로 합계를 내야 합니다.
2. 미수금관리
3. 월말 매장별로 합계(출고 된 곳이 다르기 때문에 출고된 곳 별로 합계)