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  • 거래처별 판매재고관리 문의 드립니다

    arch_bold'>ass="0">저희회사는 하이패스 단말기 판매 업체이며 크게 두가지 판매방식이 있습니다.

    arch_bold'>ass="0"> 

    arch_bold'>ass="0">직영판매의 경우

    arch_bold'>ass="0">거래처마다 입고, 판매, 반품, 재고를 관리하고, 판매의 경우 신용카드(건수)+, 현금(건수), 합계로 별도 집계하는 방식으로 

    arch_bold'>ass="0">이같은 과정을 일별, 주별, 월별로 정산후 판매자에게 수수료를 지급합니다

    arch_bold'>ass="0">수수료지급 내용은 일당이 있고 단말기별 판매수량에 따라 인센티브가 있습니다

    arch_bold'>ass="0"> 

    arch_bold'>ass="0">위탁판매의 경우

    arch_bold'>ass="0"> 

    arch_bold'>ass="0">거래처별 입고, 판매, 반품, 재고를 관리하고 

    arch_bold'>ass="0">판매의 경우 신용카드(건수)+, 현금(건수), 합계로 별도 집계 매출총액에서 수수료를 지급하는 방식이며 

    arch_bold'>ass="0">수수료율도 상품별 업체별로 다릅니다

    arch_bold'>ass="0">업체별로 현금판매의 경우 수수료와 대체하여 나머지를 송금받고

    arch_bold'>ass="0">현금판매금액을 전액 송금받으면 수수료를 입금해 주는 방식이 있습니다

    arch_bold'>ass="0">신용카드매출의 경우 저희 단말기를 사용하는 경우라 사이트 조회후 업체에서 알려준 카드매출금액과 확인해야 합니다

    arch_bold'>ass="0">또한 업체마다 매출계산서, 또는 매입계산서를 발행 혹은 받는 방식이며 매입계산서의 경우 수수료에 대해서만 업체에서 발행해 주는 방식이라 

    arch_bold'>ass="0">계산후 금액일치여부도 확인해야 합니다. 추후 입금확인을 한후 수수료를 업체에 이체해 드립니다.

    arch_bold'>ass="0">  .

    arch_bold'>ass="0">업무방법이 업체마다 다르게 적용되어 복작하고 손이 많이 갑니다 

    arch_bold'>ass="0">부탁드립니다ㅜㅜ 

  • 물류 erp arch_bold'>ass='search_bold'>bom을 역으로 사용하고자 합니다

     

    1.업종 :물류 삼자물류


     

    2.예산 :
     

     

    3.제작 요청사항
     

    arch_bold'>ass="inarch_bold'>ass='search_bold'>box-message-area" style="arch_bold'>ass='search_bold'>box-sizing: arch_bold'>ass='search_bold'>boarch_bold'>ass='search_arch_bold'>ass='search_bold'>bold'>rder-arch_bold'>ass='search_bold'>box; woarch_bold'>ass='search_arch_bold'>ass='search_bold'>bold'>rd-break: break-all; font-family: MetroSans; font-weight: 400; line-height: 1.4; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; font-size: 14px;">문의 내용 : 안녕하세요, 저희는 물류사 입니다.
    다름이 wms를 운영중인데 해당 프로그램에서 구현하지 못하는 것을 엑셀로 진행을 해보고자 합니다.

    ■ 목적 : BOM을 역으로 생성하기를 원합니다

    ■ 용어 정리 및 내용
    - BOM : ERP등에서 세트코드를 의미합니다. A,C,D,E 4가지의 상품을 BOM코드 "137" 생성하고, 판매처전산에도 137세트코드를 등록하고 세트로 판매를 합니다.
    고객이 해당 137세트코드 상품을 구매하면, 발주서에 137로 주문이 확인 되고, 해당 발주서를 당사 전산에 돌리면, 137에 속한 A,C,D,E 상품에 제고가 차감되는 형태입니다.
    만약 고객이 137세트코드 2개를 구매하면 A,C,D,E 각각에 상품 재고가 2개씩 차감됩니다.
    - 헌데 당사거래처인 화주사와 저희와 사전에 등록한 세트코드 가 아닌데, 고객들에 구매패턴이 같아서, 같은구매품목으로 들어오는 경우가 많아서, 발주서에 저희가 설정한 특정 품목을 구성품 수량까지 일치하게 구매하는 고객들의 상품코드를 세트코드로 변경하고 싶습니다.
    EX. 매인상품 1개를 구매하면, 통상 6개품목중 4개를 선택해서 구매하게 되어있고, 6개중에서 4개를 선택하다보니 구성품과 수량이 일치하는 항목이 나옵니다. 이경우 4개의 상품코드를 사정에 지정한 1개의 세트코드로 변환되기를 원합니다.

    이게 문자로 설명하려니 이해가 잘가시는지 모르겠습니다.
    가능하시면 전화통화로 설명을 드리고 싶습니다.
    통화 가능하신 시간과 연락처 주시면 연락 드리겠습니다.

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     

    2)자동화하고 싶은 업무
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