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카페에 부자재를 납품하는 회사입니다.
카페에 부자재를 납품하는 회사입니다. 메일로 발주를 받고 수기로 거래명세서를 입력하고 발급합니다.
1. 발주가 들어오면 매장별로 당일 들어온 발주를 이미 입력되어 있는 상품리스트에서 가져와 입력하고 확인
→ 입력시 원재료(원두, 병음료)와 소모품으로 분리되어야 하며 원재료와 소모품 중에도 제품이 출고되는 곳이
다르기 때문에 출고되는 곳이 입력되어야 합니다. 말일에 업체별로 합계를 내야 합니다.
2. 미수금관리
3. 월말 매장별로 합계(출고 된 곳이 다르기 때문에 출고된 곳 별로 합계)
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건축자재 대리점 입니다.
건축자재 대리점 입니다. 여러 자재 제조사와 계약을 맺고 시공사에 자재납품합니다.
구매할땐 제조사 별로 ERP가 각기 달라서 일단 엑셀로 내보기내기를 하여
저희회사의 양식에 맞춰 품목별 마진관리(구입단가, 판매단가) 를 하고
또 시공사에겐 거래명세서(금액표시o/금액표시x) 를 보냅니다.
(현장엔 금액표시x, 시공사본사엔 금액표시o). 또한 자재가 현장에 잘 들어갔는지
확인하기 위하여 팩스로 인수증(거래명세서금액표시x)를 보내 체크합니다.
그리고 월말엔 세금계산서를 시공사별, 현장별 정리를 하여 각 시공사에게 세금계산서를 끊습니다.
이모든걸 저혼자 처리하는데 제가만든 엑셀파일로는 한계가 있네요.. 견적부탁드립니다.
P.S 저희 회사 발주통합양식을 첨부하오니 참고부탁드립니다.
저 파일하나를 현장별로 만들어 관리하고 매입매출장부는 또 따로 관리하고 있습니다.
저파일을 토대로, 단 하나의 파일로 모든 거래처관리(제조사와 시공사), 현장관리를 하고 싶습니다.