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'매입처별세금계산서합계표'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 1,660건

  • 지원 이벤트 신청

    1)업무 흐름 

    (주)아미고디자인은 정부출연기관 , 관공서, 부처 등의 홍보 인쇄물, 단행본, 기타 출판물을 디자인 제작하고 있는 회사입니다.

    업무 프로세스 : 디자인 시안--> 디자인 편집 --> 제작(인쇄)--> 납품

    거래처 (인쇄소 등)에서 종이 및 제작하여 납품합니다.

     

    2) 기존의 업무 방식

    기존에는 나라장터, 나라빌, 홈텍스에서 세금를 발급하여 매출과 매입이 한곳에 모아지기가 힘듭니다.

     

    3) 자동화하고 싶은 업무

    매출을 한곳에 모으고 싶습니다.

    매입(제작비에 대한 상세 목록 지출(지류, 인쇄제작비, 기타)목록을 작성하여 

    순이익계산까지 자동화하고 싶습니다.

     

    한 눈에 매출과 매입을 분기별로 보고싶습니다.

     

    또한 제작하고 남은 물품재고파악까지 가능했으면 좋겠습니다.

     

     

  • 프로그램 에러(수정)문의 드립니다

    안녕하세요 새인천렌트카 입니다

    제작해주신 프로그램 잘 사용하고 있습니다.

    3일전부터 프로그램에 에러가 생겨 문의 드리게 되었습니다

    데이터 파일에서 자료를 입력하고 맨앞에 1412-001 을 더블클릭하면 세금와 청구서가 프린트 되게끔

    만들어 주셧는데요 프린트해야하는 청구서 위부분은 내용이 변경되는데 아래쪽 세금 부분이 바뀌지 않고

    계속 기존 내용대로 인쇄가 되고 있습니다.

     

    그리고 요금표 탭을 하나 추가했습니다.

    이 요금표 탭에 있는 요금을 적용할수 있도록 수정 부탁드리겠습니다.

  • 안녕하세요 ******입니다.

    안녕하세요 ******입니다.

     

    금일 주신 "정산내역관리프로그램_0623_3"서 업체명 출력시 협력사직영인 경우에만 세금 발행업체로 출력이 되고 있습니다. 이 부분을을 무조건 세금 발행업체만로 출력되도록 부탁드립니다.

     

    그리고 현장추가시 양식이 틀어지는 현상이 나타납니다. 같이 확인 부탁드립니다.

  • 태진입니다 수정요청-11.01

    태진입니다 

     

    보내주신 파일은 잘받았습니다 수정해주셔서 감사합니다

     

    다른부분은 다 수정한 내용이면 될거같은데 자산총계시트에 값 불러오는 부분이 틀려서요

    1. 자산총계시트 값 수정

     

    미수자산=거래처별 현황시트에 월말일자 총미수금 잔액

    미지급부채= 거래처별 현황시트에 월말일자 총 미지급금 잔액

     

    총순수자산은 총계+보험적금+정기적금으로 계산하게 해주세요

     

    원래 계산식이 현금자산+미수자산+재고자산-미지급부채= 총계였습니다

     

    그리고 순수자산 총계= 차입+보험적금+정기적금 입니다

     

    현재 총계에 차입부분을 빼게 되어있어서요 수정부탁드립니다

     

    2.  초기화기능 매출처 잔액만 남습니다 입처도 동일하게 남아야 합니다

     그리고 이월내역이 남아야 하는데 산서 미발행인 내역(거래명세서에 이월부분)

    그부분은 거래명세서 이월 리스트로 남아야 하는데 전혀 반영이 되지 않았습니다

     

    저랑 의사소통이 이부분은 안된거 같아요 확인좀 해주세요

     

     

     

     

  • 상상입니다~

    아 오늘은 연락은 안드려도 되나 싶게 잘 나가고 있었는데요 ㅠㅠ 

     

     

    일단..

     

    1. 이전에 세번정도 수정했던  주문입력과 종합검색의 영업이익이 줄내려감 현상은

     

    현재 5월데이터를 46번까지 넣은 결과 어긋나지 않고 잘 작동하고 있습니다!

     

    2. 제품을 주문입력에서 등록후에 종합검색에서 불러오거나 주문입력을 새로작성을 눌러 새로고침을 하지 않은상태

     

     즉 주문입력에서 등록을 한 직후 수정하기버튼을 누르면 종합검색에 고유번호가 중복되면서 두개가 등록되고

     

     동시에 바로 아래 있던 데이터가 없어집니다.

     

    지금은 처음 등록중이라 최근데이터가 있어서 아래 데이터가 지워지는걸 알았지만

     

    실제 등록때는 최신데이터를 넣는 작업이니 문제가 될 것 같진 않습니다. 등록시 조심만 하면 될것 같긴합니다만

     

    전화를 받으면서 하다보면 등록했는지 수정했는지 어쩐지가 헷갈릴때도 있는데요

     

    예를들어 수정을 했는데 넘어가면 수정하시겠습니까?가 나온다던지

     

    등록하기버튼을 누르면 바로 새로쓰기를 누른것 같이 싹 사라지게 하는 방법은 없을런지요?

     

    3. 두개로 중복되면 아래데이터를 지우고 다시 써봤는데도

     

    줄이 내려가는 현상은 없었습니다.

     

     

    4. 주문입력폼에서 마진율이 잘못 계산되어 있습니다.

     

    결제내역에서 영업이익 옆에 있는 마진율은 순수공급가 기준이기 때문에

     

    현재 (매입액-VAT포함) 나누기 영업이익 % 가 아니라

     

    (매입액-VAT미포함) 나누기 영업이익% 입니다.

     

    즉 위 서식의 매입액은 오른쪽 하단 매입정보에서 공급가액 맨 아래 검은색 합계가 맞습니다.

    (아마 현재는 매입정보에서 구매총액 맨 아래 빨간색 합계인걸로 보입니다.)

     

     

    작성하는데 있어서 큰 오류는 없기 때문에

     

    수정에 시간이 걸리거나 찾아보시는데 시간이 걸릴 경우

     

    저는 계속 등록을 하고 파일은 오류내용을 잡은 뒤에 계속 등록하던 파일을 다시 보내드리고 그걸 잡아주시는건 어떨까 싶습니다.

     

    연락 부탁드립니다!! 감사합니다.

     

     

  • 에러 해결 요철

    1.거래내역 관리 매뉴에서 

     실행버턴 실행 -> 거래일자 ->달력 -> 날짜지정하면 에러 발생

      =>숨겨진 모듈에서 컴파일  ........ :frm 세금

    첨부사진:

     

     

    2.세금 관리 메뉴에서

     검색하기버턴 실행시  상와 같은 에러 메시지 뜸

     

    ???

    ?3.적용을 하지 못하고 연습 중입니다.

    ??  실행하여 업무에 도움이 되었으면 합니다. 해결부탁합니다

    ???

  • 한번 더 수정 요청드립니다

    1. 데이터 시트에서 A열을 더블클릭하면 위부분은 청구서가 아래쪽은 세금가 프린트되도록 해주셧는데 

       이번에 수정해주시고난뒤 세금란의 공급자란이 변경되지 않습니다. 공급자는 데이터 시트의 O열 임차인이 입력됩니다

        또한 청구서 부분에서 적용코드 표시되는 부분이 있는데 H12번이 입력되지 않습니다

        이부분 수정 부탁드립니다

    2. 데이터 시트에서 차량번호를 입력하면 차량목록시트에 있는 차량번호에 따라 목록이 자동으로 따라오도록 되어 있었는데

        자동으로 입력이 안돼고 있습니다

      자료를 추가로 입력한 부분이 있어 파일은 첨부해드린 파일로 수정 부탁드립니다.

  • 이벤트신청

     

    1.업종 : 건설업
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
     프로그램사용

    공사별입력 - 거래처별입력 - 매입거래처별(세부내역입력) - 거래처별월별총합계

    2)자동화하고 싶은 업무
    *샘플중 <현장관리 매입매출 프로그램> 와 비슷한것같은데 매입거래처별 상세내역서 입력하는곳을 더 세분화하고싶어서요 
     

  • 발주 및 자재 수불 자동화 프로그램 요청

    1. 업종 : 플라스틱 사출 제조업 (화장품용기)

    2. 업무흐름 및 제작요청 사항

     매출 발주가 들어오면, 매입업체(후가공외주)에 발주를 넣고, 후가공외주처에서 자재가 들어옵니다.

     발주량은 3000EA인데, 매입후가공외주처에서는 3100EA, 3500EA 이런식으로 LOSS 포함하여 넉넉하게 들어오는 형태이며

     매입마감시에는 매출발주수량으로 합니다.

     입처에서 자재를 받아, 완제품으로 만들어 출고하는 품목만 당월마감이 되고 나머지는 이월되는 형태입니다.

     발주량과 자재입고량을 다르게 입력가능한지와, 마감시에는 발주수량과 단가를 넣어 그대로 마감이 가능한지,

     당월 마감을 했다면 나머지 품목에 대하여 이월하여 마감할수 있는지 알고싶습니다.

     

     저희가 사용하는 엑셀파일 일부분만 첨부하여드립니다.

     발주현황: 모든 매출처에서 오는 발주현황 입력

     06월일일매출: 월별 출고된 매출 수량,단가 입력

     후가공외주: 위에서 말씀드린 자재(매입) 발주량, 입고량, 단가 등 입력/ 일부는 당월마감 일부는 이월

     일반매입: 보통 구두발주나 기계수리, 기본 소모품 구입 등 후가공외주 외 단순 입력하여 들어오는 수량과 단가로 마감

     

    재고및 업체별 수량 및 합계, 월별 년도별 등으로 볼 수 있으면 좋겠습니다.

     

     

    만약에 동일 프로그램 2,3인 이상 공유가 가능한지 빠른답변 부탁드려요(인당 프로그램 구매 후)

     

     

     

      

     

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