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'평균입출금액'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 1,196건

  • 문의

    같은 내용이 계속 안되서 문의내역에 올려드렸구요 

    수정완료되었다고 파일받아서 정리해보았는데 안됩니다

    대체 뭘 수정하셨다는거에요?

    오늘날짜로 유니아텍스 YK-604 원단 생산한거 수량확인해보세요...

    LYCRA 54D는 로스가 없어서 200KG로 사용량에 맞게나오고요

    P50/72 DTY SD는 2%로스가 있어서 204KG로 사용량이 나와야하는데 208KG로 나온다구요

    금액도 적은 금액도 아니고...계속 같은부분에서는 수정도 안되고

    안된다면 환불이라도 해야할 판이네요..

     

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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는
    비공개로 수정해드렸습니다.
    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^
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  • 병원 구매관리, 재고관리, 거래처관리 통합 프로그램 요청건

    1. 업종 : 병원

     

    2. 예산 : 미정

     

    3. 요청사항

     

     

    업무 흐름 및 기존 업무방식

     

    매주 각 부서의 구매가 필요한 물품리스트를 받음 -> 구매물품 통합 엑셀 시트에 부서별로 취합 -> 재고가 있는 품목들은 -후 정리 -> 필터를 통해 각 거래처별 구매물품 정리하여 구매발주서 정리 -> 각 거래처 발주 -> 구매통합 엑셀의 총 구매물품 금액 합계표시 및 결제라인 삽입 후 행정원장님 결제 받음

     

    기존에는 구매물품 취합 후 거래처 주문을 하면 각 부서의 주단위, 월단위 구매수량을 구매리스트를 보고 재 입력하며 관리

    각 거래처별 구매수량도 재 입력하며 관리 하였습니다.

     

    병원 구매물품 통합 엑셀시트

    (발주구분, 거래처, 품목, 규격, 단위, 단가, 구매수량, 구매금액, 병동, 수술실, 내시경, 외래, 임상병리, 검진, 마노, 영상, 원무, 행정, 식당, 약국, 비고)

    (통합 엑셀 시트에 각 부서별 필요물품 추가시, 각 부서의 주 단위/ 월 단위의 구매물품 자동 집계)

    각 부서의 주 단위 구매물품 집계

    각 부서의 월 단위 구매물품 집계

    재고 물품 자동 차감 후 구매수량 산정

    재고 관리 대장

    거래처 관리 대장

    (거래처명, 사무실연락처, 담당자연락처, 팩스번호, 주문방법, 거래처주소)

    (통합 엑셀 시트에 각 거래처별 필요물품 추가시, 각 거래처의 주 단위/ 월 단위의 구매물품 자동 집계)

    각 거래처 주 단위 구매물품 집계

    각 거래처 월 단위 구매물품 집계

    발주서

     

    각 부서의 구매물품 파일을 받으면 통합 구매엑셀 시트에 복사 붙여넣기 방식으로 구매량을 산정할 수 있을까요?

     

  • DSO report 개발 요청_v2

     

    안녕하세요 요청하는 사항 다시 자세히 설명 드립니다. 

     

    1. 최종 리포트로 만들고 싶은 시트 : 엑셀 수식을 걸어놓은 것과 동일한 값이 나오게 만들어주세요

      KR10 DSO P06 2024_v1에 ★DSO sheet

     

    2. 매출채권내역 & 어음내역 1 & Payment term sheet는 매월 제가 새로운 데이터로 붙여넣기 할 예정입니다.

    3. 그러면 자동으로 ★DSO sheet에 아래 부분들이 업데이트되게 하고 싶습니다. (지금은 제가 엑셀 수식으로 걸어놓았습니다).

     

    -A열 : 매출채권내역에서 xlookup으로 끌고 왔음

    -B&C열 : 매출채권내역 & 어음내역 상에 있는 모든 customer가 업데이트 될 수 있게 해주세요. 

    -D열 : 매출채권 내역 customer별로 금액 끌고 옴 (현재는 sumif 함수 사용)

    -E열 : 어음내역 customer별로 금액 끌고 옴 (현재는 sumif 함수 사용)

    -F열 : D열과 E열의 합

    -G열 : F열/1,1

    -I열 : 함수식 참조 부탁드립니다. 

    -J열~S열은 매월 한 열씩 추가되면서 함께 첨부해 드린 ★P06 DSO Billing data에서 끌고 온 숫자들입니다. 

     ex) 다음 파일에는 K열에 2024-06추가 예정, 다른 열들은 한칸씩 뒤로 밀려남

     

  • 대금 지급 일정 자동 관리

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

     현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 거래처별 대금 지급 기한을 수기로 관리  

    - 엑셀 또는 수기 메모로 결제 일정을 기록하고 직접 확인  

    - 결제 기한을 놓쳐 연체 이자가 발생하거나 신뢰도가 저하되는 경우 있음  

    - 지급 예정 금액을 일일이 확인해야 하며, 효율적인 현금 흐름 관리 어려움  


     자동화하고 싶은 업무  

    - 거래처별 대금 지급 기한을 자동 정리 및 관리  

    - 결제 기한이 다가오면 자동 알림 발송  

    - 월별, 분기별 지급 예정 금액을 자동 계산하여 현금 흐름 예측 지원  

    - 기한별 대금 지급 우선순위 정리 및 가시적인 일정표 제공  

    - 지연 발생 시 담당자에게 자동 알림 발송  

  • 카페 생산원가 자돟관리 프로그램 수정

     

    1.업종 : 카페 베이커리
     

    2.예산 : 상담후 지불
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식

    쿠키의 베이커리 생산원가 자동관리 프로그램 개선
     

    2)자동화하고 싶은 업무
    *
    * 

    *재료관리 포장지 관리 란 판매처랑 분류란 추가

     

    재료 입출고 현황이나 재고 현황에 판매처나 분류별로 재고나 입고 금액 확인할 수 있으면 좋겠음

     

    재료 입고 말고 페기로 인한 사용 등 별도의 반출 같은 수정이 가능했으면 좋겠음

    포장지 관리가 아닌 부자재 관리로 이것도 판매처랑 분류란 있으면 좋겠음

     

    경리 · 회계 > 업무자동화 | 조회 157 | 답변완료(3)

  • 맞춤 제작 문의

    안녕하세요

    이00 입니다.

    지금 저희 맞춤상품으로 제작되고 있는 것에서 요청사항이 있어서 알려드립니다.

     

    (유선상담내용중 수정사항) 

    1. 권한별로 입출고기능제한(간이로그인) 

    2. 제품상단에 메뉴바 공통디자인적용 

    3. 검색시 결과내용 팝업으로 띄우기(상품코드o, 상품명x) 

    4. [상품별재고조회] 상품번호별이 아니라 제품별로 현재고집계 + 제품별로 입출고내역 

    5. [상품별재고조회] 상품목록 상단에 넘버링MAX + 전상품현재고합산 반영  

     

    부탁드리겠습니다.

     

     

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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는

    비공개로 수정해드렸습니다.

    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^

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  • 태진입니다

    태진입니다 

     

     장부 첫장 자산총계부분 수정부분이 있어서 수정요청드립니다

     

    1. 자산총계부분 금액 변동 없으면 달별도 동일하게 계산되게 변경해주세요

     

    2. 거래처 미입금 미출금 부분 0도 표시할수 있게 해주세요

     

    33 은행별 월 잔고 합계도 은행별 잔고말고 은행전체 잔고도 잡아주세요

     

    거래처별 현황 시트 출력하기 문서저장 매크로 실행 안됩니다

     

    그리고 수정본 주실때 2003버전으로 부탁드려요

     

    주신 파일 안열려서 고생했네요 부탁드려요

     

  • 바쁘신데 정말 죄송해용..

    입출고내역에 전체조회를 하면
    2016년 3월 11일 , 3월23일 출고분으로 4품목 출고가 된걸로 나옵니다
    원자재입출고등록
    제품생산등록
    제품판매등록을  확인해도 출고했다는게 확인이안되는데 왜 출고가 잡혔을까요..
    ㅠ_ㅠ..

     

    그리고..

    원자재별재고현황에서 조회를 하려고하면 10번에 4번정도는
    '9'런타임 오류가 발생하였습니다. 아래첨자 사용이 잘못되었습니다 라고 나옵니다.
    왜그러는건가요?

     

    마지막으로

    원자재별내역조회를 누르면
    원재료
    닭발, 돈막창, 곱창 등 입고에 잡아논게 전재고 (- ) 로 잡혀있던데 얘는 또 왜그러는걸까요

     

    바쁘신데ㅜ.ㅜ죄송해요

     

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    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는
    비공개로 수정해드렸습니다.
    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^
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  • 맞춤제작 의뢰드립니다

    회원제 먹거리 쇼핑몰을 운영하고 있습니다.

     

    6개 품목을 고객이 원하는 수량으로 포장해서 매월 정기적으로 배송하고 있습니다.

     

    고객 주문정보 DB를 관리하는 기능이 필요합니다.

     

    고객정보 : 고객코드/이름/연락처/주소

    주문품목과 수량 : ) 1번품목 3/ 2번품목 1/ 3번품목 4/ 4번품목1

    입금정보 : 카드or자동이체or계좌입금 / 매월 입금한 내역과 액수

     

    대략 이정도의 항목이고, 전체고객은 500명 정도 됩니다.

     

    첨부한 액셀파일과 같은 양식으로 관리를 하고 있으며,

     

    매월 배송할 날짜가 되면 이 파일을 출력하여 포장팀에게 전달해야 합니다.

     

    문제는, 주문품목을 고객들께서 수시로 변경하신다는 겁니다.

     

    전화로 변경요청을 받으면 액셀파일에서 해당고객을 찾아서 제품수량을 변경하고, 변경이 없는 고객은 전달의 주문정보를 그대로 이월하여 처리합니다.

     

    그래서, 매월 정해진 날에 발송업무가 끝나면 그 달 배송리스트를 액셀로 저장하여 백업을 해둡니다. 예를 들어 1125일에 출고가 끝나면, 그때까지 리스트를 ‘11파일로 저장하고, 11월 파일을 카피하여 12월 변경사항을 한 달 동안 적용시켜서 1225일에 ‘12파일을 저장하는 식이에요

     

    그러다보니 특정고객을 검색하여, 이 고객이 9,10,11,12월에 어떻게 배송 받았는지 조회를 해보고자 할 때 굉장히 번거롭습니다.

     

    , 기존 액셀파일이 깔끔하질 못해서, 고객님들의 주문변경요청 전화를 받을 때, 전산에서 바로 작업하질 못하고 수기로 작성한 다음에 액셀파일에 두 번 수정을 하고 있는데

    이러다보니 빼먹는 부분도 생기고 여러 가지로 번거러움이 큽니다.

     

    업무자동화서식중에 고객 상담관리 업무자동화 프로그램(상담구분별 월별현황)” 프로그램을 다운받아서 사용하고 있는데, 고객정보가 월별로 나뉘지 않고 한 파일에 다 저장되니 고객이름으로 검색했을 때 현재까지 상담한 내용을 모두 확인가능해서 참 편리합니다.

     

    이 프로그램에 주문정보항목을 추가해서

     

    품목1

    품목2

    품목3

    품목4

    품목5

    3

    2

    5

    0

    1

     

     

    위와 같은 정보를 삽입하고, 또 상담내역과 함께 조회할 수 있는 프로그램이 필요합니다.

     

    또 이 정보를 월별로 export와 출력할 수 있는 기능이 필요합니다.

     

    고객 이름으로 검색했을 때, 해당 고객의 월별 리스트와, 상담했던 리스트, 한 달에 여러 번 상담내역이 있다면 그 여러 번의 상담내역을 모두 알 수 있어야 하고

     

    월별로 검색했을 때는 해당 월의 모든 고객의 내역을 볼 수 있어야 합니다.

     

     

    , 제품 포장 조합에 따라 상품코드가 있습니다. 상품코드에 따른 검색결과도 출력가능해야 합니다.

     

    11월 내역을 출력할 때, 전체내역, 상품코드1, 상품코드2, 상품코드3... 의 내역을 각각 액셀파일로 추출할 수 있는 기능도 필요합니다.

     

     

    한가지 더, 입금내역입니다.

     

    고객마다 월별로 입금한 내역과 금액을 한 시트에서 1년치를 볼수 있어야 합니다.

     

    기본 시트에 누적된 DB에서 금액부분만 뽑아서 별도시트에 연동시켜서 모든 고객의 1~12월까지의 입금내역을 볼 수 있는.... 아래와 같은 시트가 필요합니다.

     

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    김은영

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    5

    5

     

    유지민

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    7

    7

    7

    7

    7

     

     

     

     

     

     

    업무과정에서 불편했던 내용들을 서술해 봤습니다.

     

    적당한 프로그램이 있는지, 혹은 커스터마이징 컨설팅이나, 필요하면 주문제작을 하고 싶습니다.

     

    비용과 기간도 안내부탁드립니다!

  • 수정

    좀전에 수정한 것이 반영이 안된것 같습니다.

    껐다가 다시 켜니 수정이 안되어있네요.

    다시 한번 수정 부탁드립니다.

     

    - 입출고 관리에서 20일, 21일 생산 반영안됨 

    - 입출고 관리에서 전체조회하면 완제품들 중에서 '판매'혹은 '생산'으로 정리되어야 할것들이 '출고'로 잡힘

    - 원재료 '입고' 혹은 '출고'로 정리되었는지 다시 확인필요

    -  입고/출고 다시 데이터 정리

    - 원료수불대장 정렬

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