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  • 카페에 부자재를 납품하는 회사입니다.

    카페에 부자재를 납품하는 회사입니다. 메일로 발주를 받고 수기로 거래명세서를 입력하고 발급합니다. 

    1. 발주가 들어오면 매장별로 당일 들어온 발주를 이미 입력되어 있는 상품리스트에서 가져와 입력하고 확인

        → 입력시 원재료(원두, 병음료)와 소모품으로 분리되어야 하며 원재료와 소모품 중에도 제품이 출고되는 곳이

        다르기 때문에 출고되는 곳이 입력되어야 합니다. 말일에 업체별로 합계를 내야 합니다.

    2. 미수금관리

    3. 월말 매장별로 합계(출고 된 곳이 다르기 때문에 출고된 곳 별로 합계)

  • 1차수정할것들 정리해서 보내드립니다.

    지금 바로 보이는것들 먼저 수정해야할거같아 보내드립니다. 

     

    1. 가로 하늘색 단가라 무늬 넣기

     

    2. 거래처 등록에서 기타 넣기

     

    3. 출고지시서에서 출고사유 빼고 출고지로 수정-글자체도 이상하게나옴

        불러오기하면 총 M수와 절수만뜸 규격부분이안나오고 프린트에도 안뜸

        대표장명 정보가 안뜸  담당자명으로 수정하고 거래처정보에서 가져오기

     

    4. 입고내역 제품명 입력시 맞는지 여부를 알수없음

        제품명 입력시 사방넷 품법코드 정보 가져오기

     

    5. BOM  제품관리 등록에서 BOM선택시 상품이 안보임 조합하는방법 확인부탁들립니다.

     

    6. 발주서 기본틀을 엘림으로 수정(아네스와 산본가공소 외에는 다 기본틀로하기)

       발주서에 사업자번호외 정보칸에 자동으로 뜨게하기

     

    7. 프린트현황 남은 M수 이월시키는방법을 모르겟음

     

     

     

    지금 기초자료가 입력이 되지않아 ... 나머지는 시행을 못해보고있습니다.

    추가로 수정해야할부분이 많이 생길거같아 시행후 알려드릴께요~

    그럼 수고하세요~

     

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