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'주간업무보고'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 2,302건

  • 건별 계약서 및 주요 조항 자동 추적

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

     현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 계약서를 개별적으로 저장하고 관리하며 주요 조항을 수동으로 정리  

    - 계약 만료일이 다가와도 놓치는 경우가 발생  

    - 계약별 핵심 조항을 빠르게 확인하기 어려움  

    - 동일한 계약 조건을 여러 건 적용해야 할 경우 불편함  


     자동화하고 싶은 업무  

    - 계약서별 주요 조항을 자동 정리하여 한눈에 확인 가능  

    - 계약 만료 일정이 다가오면 담당자에게 자동 알림 발송  

    - 주요 계약 조건(예: 결제 조건, 위약금, 갱신 여부 등)을 자동 분류하여 정리  

    - 유사한 계약을 쉽게 비교할 수 있도록 데이터베이스화  

  • 연차 및 휴가 사용 이력 자동 집계

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 연차 및 휴가 사용 내역을 인사팀이 수기로 관리하거나 엑셀 파일로 집계  

    - 직원들이 직접 남은 연차 일수를 확인하기 어려움  

    - 사용 내역과 실제 잔여일 불일치로 인해 민원 발생 가능성 존재  

    - 부서별, 직원별 연차 사용 통계를 수동으로 작성  


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    자동화하고 싶은 업무  

    - 직원별 연차 및 휴가 사용 기록 자동 집계  

    - 입사일 및 법정 기준에 따라 자동으로 연차 일수 계산  

    - 잔여 연차 및 사용 내역을 직원이 직접 조회 가능  

    - 연차 사용률 통계 및 부서별 평균 사용률 자동 분석  

    - 연차 사용 계획서와 실제 사용 이력 자동 비교

  • 상품 리뷰 기반 품질 개선 포인트 자동 추출

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 고객의 상품 리뷰는 별도로 수집되고, 이를 수동으로 분석하여 품질 개선 포인트를 도출  

    - 리뷰 분석에 시간과 노력이 많이 소요되며, 특정 문제에 대한 개선 사항을 놓칠 수 있음  

    - 리뷰 내용이 많아지면 수동 분석으로는 품질 개선 방향을 파악하는 데 한계가 있음  

    - 품질 개선을 위한 분석은 종종 주관적이며, 일관성 있게 진행되지 않음  


    자동화하고 싶은 업무  

    - 고객 리뷰를 자동으로 분석하여 품질 개선 포인트를 추출  

    - 부정적인 리뷰에서 공통된 문제점을 자동으로 도출  

    - 각 리뷰의 주요 키워드를 분석하여 품질 개선 방향 제시  

    - 고객 리뷰를 카테고리별로 분류하여 특정 품질 문제를 빠르게 파악  

    - 자동 분석 결과를 대시보드 형태로 시각화하여 품질 개선에 필요한 정보를 제공 

  • 품목별 단가 변동 자동 모니터링 시스템

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식


     각 품목의 단가를 공급처별로 수기로 정리하거나 수동 업데이트

     단가 변동 시 담당자가 수동으로 이전 단가와 비교 후 이메일로 공유

     단가 인상·인하 내역을 정리하는 데 시간이 오래 걸림

     변경 이력 관리가 불완전하여 회계/구매 부서 간 혼선 발생

     실시간 단가 비교나 예외 상황(급격한 변동 등)에 대한 대응이 늦어짐


    ---


    자동화하고 싶은 업무


     각 품목별로 공급처 단가를 자동 수집 및 정리

     단가 변동 시 자동으로 이전 단가와 비교

     설정 기준(예: ±5%) 이상 변동 시 자동 경고 및 담당자 알림

     변동 이력 자동 저장 및 월간 리포트 생성

     구매 단가 기준 또는 평균단가 기준 자동 계산 및 비교 시각화

  • 고객 등급 분류 및 변경 조건 자동 반영

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식


    * 고객 등급(예: 일반, 우수, VIP 등)을 수기로 분류하여 관리

    * 매출, 거래 빈도, 구매 항목 등 조건에 따라 등급을 수시로 재조정

    * 등급 조건이 명확하지 않거나 수동 반영이 누락되어 관리가 부정확함

    * 마케팅, 서비스 제공 시 고객 등급 정보를 별도로 확인해야 함


    자동화하고 싶은 업무


    * 고객 매출, 거래 횟수, 최근 구매일 등 기준에 따른 자동 등급 분류

    * 설정 조건에 도달 시 고객 등급이 자동으로 변경되도록 구성

    * 등급 변경 이력을 자동 저장 및 확인 가능

    * 등급별 고객 목록 및 변화 추이를 자동 시각화

    * 등급별 맞춤 마케팅 대상자 리스트 자동 추출

  • [맞춤제작] 견적요청

    아래 내역에 대한 맞춤제작시 견적 요청 드립니다.

     

    1. 업종 : 의류 제조업

    2. 요청사항

     1) 업무흐름 : 상담 - 디자인 선정 - 견적 - 발주 - 사이즈 측정 - 임가공 - 납품

     2) 요청내용 : 원부자재(원단, 지퍼, 단추 등)의 재고관리, 매입거래처, 매출거래처 관리(매출거래처별 작업지시서(스캔 파일) 첨부 및 요약내용 기재하여 관리)

  • 미납관리

    1:1문의하기 목록에 "답변대기"로 되어 있어 왜 답변을 않주시나 하다 제목을 클릭해 보니 답변을 달아주셨더군요.감사합니다.

    학원관리콘텐츠가 제게 꼭 필요한거라 결제를 하고 구입은 했지만, 역시나 맞춤제작이 아니다 보니 업무상 필요한 것과는 차이를 느낄수 밖에 없네요.

     

    그래도 일단 구입한게 아까워 사용해 보려고 합니다.

    바쁘시겠지만 미납관래에 대한 질문을 다시 드립니다. 학생별로 미납액이 총금액으로 합산되지 않는다 하여 <수강등록관리>시트에서 입력창이 아닌(인원이 190명 정도 되는지라...) 엑셀에 한꺼번에 이름,수강연도,수강월,과녹,수강료(학생별로 총 합산금액)을 넣어 놓고 입금되었을때, 입금일자와 금액을 입금액을 넣었더니 자동으로 미납액에 계산이 안되어 수식으로 미납액에 미납잔액을 표시하게 하였습니다. 그 후 <미납자명단>시트에서 "미납검색"을 누르면 미납액이 있는 사람만 표기되어야 하는데, 잔액이 "0원"인 사람도 표기가 되고(미납액은 정상적으로 빈칸으로 나옵니다만..),

     

    1. 문제는,,,<<<미납자 명단인원이 부분적으로 30여명만 출력되는 화면>>>으로 나옵니다. 미납전체가 나올 수 있게 수정하는 방법을 알려주세요.

    2. 혹시 이미 구입한 "학원관리 프로그램"을 사용하지 못하게 될 경우..부분적으로 수정해서 사용해야 할 것 같은데, 학생별로 수강과목을 구분했을때 A,B,C...라고 한다면 A일경우 수강료가 "1,000,000원" B일경우 "2,000,000"식으로 값을 나타내주는 엑셀함수를 여쭈어보아도 될까요?

     

     

     

  • 제목 : 판매재고관리 자동화를 요청합니다.

    죄송합니다.

    자꾸 수정요청드리네요

    어제 잘못된것과 추가요청 이외에

    한가지 더 부탁드릴사항이 있습니다.

    품목관리 입력에 대분류항목 입력(예, 건과류, 청과, 건어물, 유제품 등등)을 더 두었으면합니다.

     

    몇군데 거래처의 품목이 300개 이상되고 분류도 다양하다보니 내역입력시 품목을 찾느라 힘이듭니다.

    대분류로 나누면 예를들어 대분류 건어물을 선택하고 세부품목으로 멸치,황태, 오징어 등등 선택할수 있으면

    업무가 많이 편리하겠습니다.

    아직 까지 칼퇴근 못하는 실정입니다. 부탁드립니다.

     

    내역입력시 1.날짜선택  2.회사선택  3.그회사의품목선택(대분류)  4.품명선택 5.수량입력  6.입력하기 순서등으로요

    감사합니다.

  • 제작

    1) 거래처 발수서 접수 

    2)현제사용하고있는 프로그램에서 입력한다

       * 제품 본사주문 현지구매 두종류입니다

       *현지구매 제품 별도 출력해서 배송직원에게 전달후 구매하게한다

    3)단가 중량 선택하여사용한다(제품 단가 주간단위로고정한다)

    4)거래명세표는 매일 납품시 거래처에 전달항다

    5)최종 말일은 1~31일까지 출력해서 청구한다

    6)본사 대금청구서 복사

    7)제작해준프로그램에 복사

      *복사 종류 급간식 수용비 기관운영비 행사 (기타등)

      *검수서항목 급간식 수용비 기관운영비 행사 (기타등)

        검수서는 제품명과 수량 입력사항 확인할수있다

        샘플등록하겠습니다(검수서는 단가미표기)

    8)수량과단가 수정가능하게 해줘야한다

       *수정시 거래명세표 수량 변경시 검수서도 동일하게 수량 변경되어있도록한다

    청구서 양식 거래처명 월 납품처명 계좌번호 청구내역( 수용비 기관운영비 행사 급간식) 항목별표기

    확인부탁드립니다

    샘플확인부탁드립니다

     

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